hàng hóa dùng để trả vốn góp

  • Thread starter Lê Phượng
  • Ngày gửi
L

Lê Phượng

Guest
#1
em đang trong tình trạng gặp khó khăn,mong được mọi người giúp đỡ.
TH1: của em là,năm 2006 cty nhập két sắt cả thuế 2.500.000 để dùng nhưng kế toán đã để dư trên TK156,đến năm 2007 giám đốc trả vốn góp cho 1 cổ đông két sắt này trị giá 2.000.000,em phải hạch toán thế nào và cần các thủ tục gì kh?
TH2:trả vốn góp bằng công nợ của khách hàng A em hạch toán N 411/C 131
:friend:
 
VŨ THỊ TUYẾT MAI

VŨ THỊ TUYẾT MAI

Thành viên sơ cấp
3/4/06
165
0
0
Vô định
#2
em đang trong tình trạng gặp khó khăn,mong được mọi người giúp đỡ.
TH1: của em là,năm 2006 cty nhập két sắt cả thuế 2.500.000 để dùng nhưng kế toán đã để dư trên TK156,đến năm 2007 giám đốc trả vốn góp cho 1 cổ đông két sắt này trị giá 2.000.000,em phải hạch toán thế nào và cần các thủ tục gì kh?
TH2:trả vốn góp bằng công nợ của khách hàng A em hạch toán N 411/C 131
:friend:
TH1 : Vì kế toán lỡ treo vào 156 rồi, nên bạn căn cứ vào việc phân bổ chi phí của két sắt vào CPQL bạn hạch toán:
Nợ 411 2.000.000
Có 156 A (phần tiền còn lại của két sắt chưa phân bổ)
Có 811 chênh lệch giữa (2.000.000 - A)
Bạn cần thêm BB giao nhận TS, CCDC & Quyết định trả vốn góp của HĐQT

TH2: bạn hạch toán đúng rồi đấy
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
#3
TH1 : Vì kế toán lỡ treo vào 156 rồi, nên bạn căn cứ vào việc phân bổ chi phí của két sắt vào CPQL bạn hạch toán:
Nợ 411 2.000.000
Có 156 A (phần tiền còn lại của két sắt chưa phân bổ)
Có 811 chênh lệch giữa (2.000.000 - A)
Bạn cần thêm BB giao nhận TS, CCDC & Quyết định trả vốn góp của HĐQT

TH2: bạn hạch toán đúng rồi đấy
sao lại thế bạn ở TH 1 thì phải là:
N411:2tr
N811: phần chênh
C156: 2tr + phần chênh
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • tuyet0504
  • YÊN QUỐC
  • Tô Hương kt
  • sxconkho15
  • phamtuan3850
  • 4084424

Xem nhiều