Hi Chi Hong Hanh Le, Em đã hỏi rồi thì dich vụ vận chuyển chỉ cho DN VN hoặc 50% liên doanh giữa VN và NN mới được cấp phép.Bên em là NN 100% nên kg áp dụng được.Vậy em có thể lách sang ghi là phí dịch vụ khác được không chị.
Không được, thuế hỏi dịch vụ khác là gì? bạn giải trình sao? nói lung tung thuế bắt bẻ chết lun.
Nói khách Hàng, hàng bán có phí vận chuyển : vd 1.100đ (khi xuất hóa đơn)
và Hàng bán không phí vận chuyển: vd 1.000đ (khi xuất hóa đơn)
Nếu đơn giá bán có phí vận chuyển, cuối tháng bạn cộng các hóa đơn xuất trong tháng để lấy đầu vào (cái này phải liên hệ bên xuất hóa đơn trước, để cuối tháng mình kèm bảng liệt kê cho khớp với chứng từ đầu ra) -> giảm giá thành
Nếu không lấy thì phí cao, lợi nhuận cao -> đóng thuế nhìu hơn thôi