V
các bác ơi ! Giúp em 1 chút với. Hiện nay em đang kiểm tra số sách của 1 công ty. Thì thấy, trên bảng cân đối kế toán của năm 2006 bị sai 2 mục : 1 là : Nguyên vật liệu tồn cuối kỳ và tài sản cố định cuối kỳ. Cụ thể như sau :
trên BCĐ kế toán : NVL : 100.000.0000 đồng, TSCĐ: 250.000.000 đồng. Số liệu đúng là : NVL: 150.000.000 đồng và TSCĐ là : 200.000.000 đồng. Nguyên nhân là : phát sinh giảm của TCSCĐ lại ghi nhầm sang giảm NVL. ( mặc dù đã lên sổ sách chi tiết của các TK đều đã đúng ). Mình đang phân vân nên sử lý thế nào đây ? các bạn giúp mình với.
trên BCĐ kế toán : NVL : 100.000.0000 đồng, TSCĐ: 250.000.000 đồng. Số liệu đúng là : NVL: 150.000.000 đồng và TSCĐ là : 200.000.000 đồng. Nguyên nhân là : phát sinh giảm của TCSCĐ lại ghi nhầm sang giảm NVL. ( mặc dù đã lên sổ sách chi tiết của các TK đều đã đúng ). Mình đang phân vân nên sử lý thế nào đây ? các bạn giúp mình với.
Sửa lần cuối: