sai số dư trên bảng cân đối kế toán năm 2006

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi vitcon, 22 Tháng năm 2007.

1,473 lượt xem

  1. vitcon

    vitcon Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nghe An
    các bác ơi ! Giúp em 1 chút với. Hiện nay em đang kiểm tra số sách của 1 công ty. Thì thấy, trên bảng cân đối kế toán của năm 2006 bị sai 2 mục : 1 là : Nguyên vật liệu tồn cuối kỳ và tài sản cố định cuối kỳ. Cụ thể như sau :
    trên BCĐ kế toán : NVL : 100.000.0000 đồng, TSCĐ: 250.000.000 đồng. Số liệu đúng là : NVL: 150.000.000 đồng và TSCĐ là : 200.000.000 đồng. Nguyên nhân là : phát sinh giảm của TCSCĐ lại ghi nhầm sang giảm NVL. ( mặc dù đã lên sổ sách chi tiết của các TK đều đã đúng ). Mình đang phân vân nên sử lý thế nào đây ? các bạn giúp mình với.
     
    Last edited: 22 Tháng năm 2007
    #1
  2. Đoàn Minh Trung

    Đoàn Minh Trung Gió thổi dừa rơi

    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    TX Bến Tre
    - Đầu năm 2007 bạn vẫn lấy số dư cuối năm 2006 theo BCTC 2006 đã lập

    - Lập thuyết minh điều chỉnh cho bút toán đã hạch toán sai năm 2006 (hạch toán đầu năm 2007)
    Ghi Nợ 152/ Có 211 ; Số đã ghi nhầnm năm 2006
     
    #2
  3. vitcon

    vitcon Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Nghe An
    Cảm ơn bạn nhé! Mình cũng định làm như vậy, nhưng cũng thấy hơi áy náy, do chưa gặp trường hợp này bao giờ. :friend: :friend:
     
    #3

Chia sẻ trang này