sai số dư trên bảng cân đối kế toán năm 2006

  • Thread starter vitcon
  • Ngày gửi
V

vitcon

Thành viên sơ cấp
6/3/05
34
0
0
35
Nghe An
#1
các bác ơi ! Giúp em 1 chút với. Hiện nay em đang kiểm tra số sách của 1 công ty. Thì thấy, trên bảng cân đối kế toán của năm 2006 bị sai 2 mục : 1 là : Nguyên vật liệu tồn cuối kỳ và tài sản cố định cuối kỳ. Cụ thể như sau :
trên BCĐ kế toán : NVL : 100.000.0000 đồng, TSCĐ: 250.000.000 đồng. Số liệu đúng là : NVL: 150.000.000 đồng và TSCĐ là : 200.000.000 đồng. Nguyên nhân là : phát sinh giảm của TCSCĐ lại ghi nhầm sang giảm NVL. ( mặc dù đã lên sổ sách chi tiết của các TK đều đã đúng ). Mình đang phân vân nên sử lý thế nào đây ? các bạn giúp mình với.
 
Sửa lần cuối:
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
937
22
18
TX Bến Tre
#2
- Đầu năm 2007 bạn vẫn lấy số dư cuối năm 2006 theo BCTC 2006 đã lập

- Lập thuyết minh điều chỉnh cho bút toán đã hạch toán sai năm 2006 (hạch toán đầu năm 2007)
Ghi Nợ 152/ Có 211 ; Số đã ghi nhầnm năm 2006
 
V

vitcon

Thành viên sơ cấp
6/3/05
34
0
0
35
Nghe An
#3
Cảm ơn bạn nhé! Mình cũng định làm như vậy, nhưng cũng thấy hơi áy náy, do chưa gặp trường hợp này bao giờ. :friend: :friend:
 

Thành viên trực tuyến

  • Linh Minh 789

Xem nhiều