P
Phạm.T.Vui
Sơ cấp
- 24/7/17
- 14
- 0
- 1
- 32
Anh/chị cho em hỏi chút.
Tháng 06/2017 công ty xuất 1 hóa đơn đầu ra, tiền VAT 7tr, đã kê khai thuế quý 2 xong hết.
Đến nay 28/08 bên khách mới nói hóa đơn sai yêu cầu xuất lại mới thanh toán tiền. Giờ em xuất lại hóa đơn tháng 08, vậy em làm tờ khai điều chỉnh sửa thẳng trên chỉ tiêu 32, 33, k điền trên chỉ tiêu 37, 38 đúng không ak?
Kê khai sang quý 3 thì em điền số thuế khấu trừ chỉ tiêu 43 vào mục 37, 38 mà k điền vào chỉ tiêu 22. Giả sử chỉ tiêu 43 là 1.9tr thì e điền vào chỉ tiêu 38, còn âm thì e điền chỉ tiêu 37, còn chỉ tiêu 22 bỏ trống đúng k ak?
Em cảm ơn!
Tháng 06/2017 công ty xuất 1 hóa đơn đầu ra, tiền VAT 7tr, đã kê khai thuế quý 2 xong hết.
Đến nay 28/08 bên khách mới nói hóa đơn sai yêu cầu xuất lại mới thanh toán tiền. Giờ em xuất lại hóa đơn tháng 08, vậy em làm tờ khai điều chỉnh sửa thẳng trên chỉ tiêu 32, 33, k điền trên chỉ tiêu 37, 38 đúng không ak?
Kê khai sang quý 3 thì em điền số thuế khấu trừ chỉ tiêu 43 vào mục 37, 38 mà k điền vào chỉ tiêu 22. Giả sử chỉ tiêu 43 là 1.9tr thì e điền vào chỉ tiêu 38, còn âm thì e điền chỉ tiêu 37, còn chỉ tiêu 22 bỏ trống đúng k ak?
Em cảm ơn!

