D
Cả nhà cho e hỏi, bên e giải thể nên bán thanh lý các CCDC dùng cho văn phòng vẫn chưa phân bổ hết TK 242 ạ ( máy tính, máy in...) thì hạch toán ntn có đúng ko ạ?
* Mua về dùng:
Nợ 242
Nợ 1331
Có 111/112
* Phân bổ hàng tháng:
Nợ 642
Có 242
* Bán thanh lý:
Ghi nhận doanh thu:
Nợ 111/112
Có 711
Có 3331
Ghi nhận chi phí:
Nợ 642
Có 242 (gia trị còn lại)
E đọc thấy có a/c hướng dẫn là khi bán hạch toán ghi nhận doanh thu Có 5118 và ghi nhận giá vốn Nợ 632. Vậy cái nào mới đúng ạ?
* Mua về dùng:
Nợ 242
Nợ 1331
Có 111/112
* Phân bổ hàng tháng:
Nợ 642
Có 242
* Bán thanh lý:
Ghi nhận doanh thu:
Nợ 111/112
Có 711
Có 3331
Ghi nhận chi phí:
Nợ 642
Có 242 (gia trị còn lại)
E đọc thấy có a/c hướng dẫn là khi bán hạch toán ghi nhận doanh thu Có 5118 và ghi nhận giá vốn Nợ 632. Vậy cái nào mới đúng ạ?

