T
thu thu thu thuy
Guest
- 3/10/17
- 1
- 0
- 1
- 30
anh chị cho e hỏi nhờ tí ạ
Em làm kế toán cho công ty xnk mới làm nên e kê khai sót 2 hóa đơn đầu vào của quý 2, nó là hóa đơn nhập hang từ nước ngoài.
Vậy giờ e có thể kê khai 2 hóa đơn này vào quý 3 này hay là kê khai bổ sung vapf quý 2 vừa rồi ạ
Tại vì là có 2 giấy nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu của 2 lô hàng e cho vào báo cáo quý, mà hàng hóa lô hàng đây em lại quên kê khai nên không biết là làm như thế nào
cũng cho e hỏi luôn là nếu kê khai vào quý 3 luôn ấy, thì trong quý đấy e có xuất hàng để bán thì có sao k ạ, vì k có hàng nhập mà lại có hàng xuất thì có sao không ạ( tại vẫn còn hàng tồn của kì trước )
Em làm kế toán cho công ty xnk mới làm nên e kê khai sót 2 hóa đơn đầu vào của quý 2, nó là hóa đơn nhập hang từ nước ngoài.
Vậy giờ e có thể kê khai 2 hóa đơn này vào quý 3 này hay là kê khai bổ sung vapf quý 2 vừa rồi ạ
Tại vì là có 2 giấy nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu của 2 lô hàng e cho vào báo cáo quý, mà hàng hóa lô hàng đây em lại quên kê khai nên không biết là làm như thế nào
cũng cho e hỏi luôn là nếu kê khai vào quý 3 luôn ấy, thì trong quý đấy e có xuất hàng để bán thì có sao k ạ, vì k có hàng nhập mà lại có hàng xuất thì có sao không ạ( tại vẫn còn hàng tồn của kì trước )

