Chưa in HĐ có phải làm BCTHSDHĐ và khê khai

  • Thread starter phuongthuy26690
  • Ngày gửi
P

phuongthuy26690

Trung cấp
19/4/15
92
3
18
Bên em mới thành lập trong T9 đến T10 mới bắt đầu đặt in HĐ
thì có phải làm báo cáo khê khai trong quý 3 không ạ? Tại em thấy có mail bên thuế gửi nộp khê khai thuế
Em thì chưa có kinh nghiệm về KT mong các anh chị giải đáp giúp em.
Em cám ơn nhiều,
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kế Toán Thuế HN

Cao cấp
16/6/16
592
156
43
38
Về tờ khai thuế thì bạn vẫn phải nộp đầy đủ, bạn mở HTKK lập tờ khai trắng và nộp bình thường.
 
P

phuongthuy26690

Trung cấp
19/4/15
92
3
18
Về tờ khai thuế thì bạn vẫn phải nộp đầy đủ, bạn mở HTKK lập tờ khai trắng và nộp bình thường.
nhung bên em đã đặt in hóa đơn đâu+và chưa thông báo phát hành hóa đơn mà
 
K

Kế Toán Thuế HN

Cao cấp
16/6/16
592
156
43
38
nhung bên em đã đặt in hóa đơn đâu+và chưa thông báo phát hành hóa đơn mà
Quy định thì không phải nộp
Nhưng làm lâu, làm nhiều thì thành thói quen, tránh bị quên bị phạt thì cứ nộp báo cáo trắng theo thời hạn kê khai quy định.
 
V

VANCHIEN17

Cao cấp
17/2/17
270
57
28
36
báo cáo hóa đơn thì chưa cần (có thể nộp trắng cho cán bộ quản lý đỡ hỏi), tờ khai thuế gtgt thì phải nộp bản trắng quý 3
 
P

phuongthuy26690

Trung cấp
19/4/15
92
3
18
Quy định thì không phải nộp
Nhưng làm lâu, làm nhiều thì thành thói quen, tránh bị quên bị phạt thì cứ nộp báo cáo trắng theo thời hạn kê khai quy định.
vâng em cám ơn,cho em hỏi 1 chút ạ,em đang đặt in hóa đơn mà họ in thừa 1 tờ liên nội bộ
quyển 1 số 00001 sau liên 3 số 0000001 họ in thừa liên 3 số 0000250 liệu có ảnh hưởng gì không ạ,hay phải làm bản cam kết giữa 2 bên.
 
P

phuongthuy26690

Trung cấp
19/4/15
92
3
18
báo cáo hóa đơn thì chưa cần (có thể nộp trắng cho cán bộ quản lý đỡ hỏi), tờ khai thuế gtgt thì phải nộp bản trắng quý 3
em cám ơn nhiều nhá
 
K

Kế Toán Thuế HN

Cao cấp
16/6/16
592
156
43
38
vâng em cám ơn,cho em hỏi 1 chút ạ,em đang đặt in hóa đơn mà họ in thừa 1 tờ liên nội bộ
quyển 1 số 00001 sau liên 3 số 0000001 họ in thừa liên 3 số 0000250 liệu có ảnh hưởng gì không ạ,hay phải làm bản cam kết giữa 2 bên.
Theo hợp đồng thôi bạn, yêu cầu làm cho chuẩn, hóa đơn là thứ không dễ dãi được. tuyệt đối không để thừa thiếu. Thiếu liên bạn phạt, thừa liên bạn phải giải trình, trường hợp có nhiều DN ma, in nhiều quyển hóa đơn cùng số....
 
P

phuongthuy26690

Trung cấp
19/4/15
92
3
18
Theo hợp đồng thôi bạn, yêu cầu làm cho chuẩn, hóa đơn là thứ không dễ dãi được. tuyệt đối không để thừa thiếu. Thiếu liên bạn phạt, thừa liên bạn phải giải trình, trường hợp có nhiều DN ma, in nhiều quyển hóa đơn cùng số....
họ kêu không ảnh hưởng gì bảo bên em xé 1 tờ thừa đi là được,giờ bên em thanh toán hết rồi,nên xử lý vụ này khó ạ,bên ktoan em bảo họ lam biên bản cảm kết có ổn không ạ.
 
K

Kế Toán Thuế HN

Cao cấp
16/6/16
592
156
43
38
thế thì tự check lại toàn bộ, thừa thì xé hủy luôn đi bạn.
 
  • Like
Reactions: Vân Xù 47
chudinhxinh

chudinhxinh

Cao cấp
25/10/09
1,750
971
113
TP.Hồ Chí Minh
Chưa thông báo phát hành hóa đơn thì Không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
*Căn cứ:

Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/5/2014)
Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
*Nội dung trích dẫn:
– Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
– Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
– Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
–Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
–Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
*Theo đó:
Trường hợp Công ty nếu từ khi thành lập đến khi tiến hành giải thể chưa đặt in hoá đơn, chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế thì không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trường hơp công ty hoạt động mà chưa đặt in hóa đơn, chưa thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế thì cũng không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Trường hợp đã thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế thì nếu không phát sinh Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
Để tránh phạt vạ của các chi cục thuế ở các địa phương quản lý thì để an toàn không bị hạch sách phạt oan thì doanh nghiệp xuất tờ khai trống nộp cơ quan thuế
*Chi tiết tại :
Công văn 5228/CT-TTHT 2014 ngày 04 tháng 07 năm 2014 báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Cục thuế Hồ Chí Minh

Như vậy: chưa in hóa đơn và chưa thông báo phát hành hóa đơn thì hàng tháng quý ko cần phải báo cáo sử dụng hóa đơn
 
  • Like
Reactions: phuongthuy26690
Trần Thị Thảo Nguyên

Trần Thị Thảo Nguyên

Sơ cấp
29/3/17
12
1
3
29
Cả nhà ơi. Trường hợp của em như Trường hợp của chủ thớt. Nhưng em không nộp tờ khai GTGT trắng. Vì nghĩ chưa đặt in và chưa thông báo nên không cần thiết. Có bắt buộc phải nộp tờ khai GTGT không ạ? Giờ em phải làm sao cả nhà
 
P

phuongthuy26690

Trung cấp
19/4/15
92
3
18
Cả nhà ơi. Trường hợp của em như Trường hợp của chủ thớt. Nhưng em không nộp tờ khai GTGT trắng. Vì nghĩ chưa đặt in và chưa thông báo nên không cần thiết. Có bắt buộc phải nộp tờ khai GTGT không ạ? Giờ em phải làm sao cả nhà
Có bắt buộc đó chỉ là nếu bên bạn chưa in hóa đơn thì k phải nộp tình hình SD Hóa đơn
Bên mình thì vẫn có phát sinh đầu vào chi phí mua chữ ký số.,nên bắt buộc nộp đấy.
 
Trần Thị Thảo Nguyên

Trần Thị Thảo Nguyên

Sơ cấp
29/3/17
12
1
3
29
Có bắt buộc đó chỉ là nếu bên bạn chưa in hóa đơn thì k phải nộp tình hình SD Hóa đơn
Bên mình thì vẫn có phát sinh đầu vào chi phí mua chữ ký số.,nên bắt buộc nộp đấy.
Vâng. Thuế đã gửi thông báo và mình đã nộp tờ khai q3 rồi. Chắc đợi thông báo nộp phạt nữa thôi. hic
 

Xem nhiều