Tình huống: Xử phạt không nộp Thông báo phát hành hóa đơn

  • Thread starter bichvan.tax06
  • Ngày gửi
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Mình có khách hàng đang gặp tình huống thực tế như sau, các bạn thảo luận nhé!

Doanh nghiệp A phát hành thông báo sử dụng hóa đơn Lần 1: ngày 25/5/2015: 2.500 số (Thông báo này vẫn còn lưu trên hệ thống báo cáo gửi qua mạng nhantokhai.gdt.gov)

Ngày 28/5/2015 DN A gửi lại thông báo phát hành hóa đơn của Lần 1 giảm từ SL phát hành 2.500 số xuống còn 1.000 số (Theo yêu cầu của CQT) - Thông báo gửi lại này vẫn lưu trên hệ thống báo cáo gửi qua mạng nhantokhai.gdt.gov

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ Q2/2015 đến Q2/2017: DN A báo cáo theo số lượng phát hành 2.500 số chứ ko báo cáo theo SL phát hành 1.000 số

Tháng 6/2017 Kế toán DN A xuất hóa đơn số 1001 trở đi và trên báo cáo SD hóa đơn Q2 vẫn báo cáo theo số lượng phát hành 2.500 (Tức DN A ko quan tâm tới bản Thông báo phát hành 1.000 kia.)
Hóa đơn từ số 1001 trở đi đã kê khai báo cáo vào Q2/2017

Sau khi tiếp nhận báo cáo SDHĐ Q2/2017 CQT gọi điện lên làm việc yêu cầu xử phạt do sử dụng hóa đơn từ số 1001 trở đi chưa Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, xử phạt theo khoản d của Điều 10 TT 10/2014/TT-BTC:
Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
[TBODY] [/TBODY]
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).
[TBODY] [/TBODY]
1/ Tại sao DN báo cáo THSD hóa đơn sai nhiều kỳ như thế mà các bác không nắm được nhỉ?
2/ Các bác xử phạt theo Khoản d của Điều 10 & Khoản 5 của Điều 11 tại TT 10/2014/TT-BTC, Theo các bạn đúng chưa? Theo mình là chưa đúng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

Fuji Mountain

Cao cấp
22/9/17
495
124
43
đơn giản cquan thuế mỗi nơi mỗi cách làm (theo cách hiểu của riêng họ) và cán bộ thuế luôn luôn đúng. Nếu họ nói cty kê khai tình hình hóa đơn sử dụng sai thì phải sớm phát hiện và điều chỉnh cho đúng ... thì mình cũng phải dạ vâng. Còn nều họ bảo thông báo phát hành hóa đơn lần 2 (1000 số) là thông báo cuối cùng tính theo trình tự thời gian ... thì rõ ràng DN sai là cái chắc rồi... thôi thì dạ vậng cho nó lành chị ơi... đôi co qua lại chỉ thiệt về 1 phía. Mà phía nào thì ai cũng rỏ.
 
  • Like
Reactions: bichvan.tax06
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
đơn giản cquan thuế mỗi nơi mỗi cách làm (theo cách hiểu của riêng họ) và cán bộ thuế luôn luôn đúng. Nếu họ nói cty kê khai tình hình hóa đơn sử dụng sai thì phải sớm phát hiện và điều chỉnh cho đúng ... thì mình cũng phải dạ vâng. Còn nều họ bảo thông báo phát hành hóa đơn lần 2 (1000 số) là thông báo cuối cùng tính theo trình tự thời gian ... thì rõ ràng DN sai là cái chắc rồi... thôi thì dạ vậng cho nó lành chị ơi... đôi co qua lại chỉ thiệt về 1 phía. Mà phía nào thì ai cũng rỏ.
Ối, dạ vâng mà vỗ vai nhắc nhở bỏ qua thì tốt quá nhưng è cổ ra 35 triệu kia kìa đồng chí :(
 
F

Fuji Mountain

Cao cấp
22/9/17
495
124
43
Ối, dạ vâng mà vỗ vai nhắc nhở bỏ qua thì tốt quá nhưng è cổ ra 35 triệu kia kìa đồng chí :(

35 triệu nộp phạt cho cái khoản "lơ đãng phí" thì chua chát quá chị nhỉ. xin chia buồn.. huhhuhuhu
 
  • Like
Reactions: bichvan.tax06
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
35 triệu nộp phạt cho cái khoản "lơ đãng phí" thì chua chát quá chị nhỉ. xin chia buồn.. huhhuhuhu
Chị chả buồn, DN A buồn thoai, lỗi kế toán đơn vị :)
 
C

chinhphuc

Sơ cấp
14/10/10
25
0
1
36
Hà Nội
Chị ơi nếu xử phạt theo luật thì mệt. thôi tốt nhất gặp cán bộ thuế riêng cho lành chị nhỉ
 
H

hongphuongle

Trung cấp
12/10/07
118
12
18
tp HCM
các bác ý chỉ nắm cái thông báo cuối cùng DN gửi , còn DN thì chỉ quan tâm tới cái đầu tiên quên luôn cái sau. Cơ mà phạt 35 triệu thì đau quá nhỉ
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,613
376
83
Long Bien - Ha Noi
Mình có khách hàng đang gặp tình huống thực tế như sau, các bạn thảo luận nhé!

Doanh nghiệp A phát hành thông báo sử dụng hóa đơn Lần 1: ngày 25/5/2015: 2.500 số (Thông báo này vẫn còn lưu trên hệ thống báo cáo gửi qua mạng nhantokhai.gdt.gov)

Ngày 28/5/2015 DN A gửi lại thông báo phát hành hóa đơn của Lần 1 giảm từ SL phát hành 2.500 số xuống còn 1.000 số (Theo yêu cầu của CQT) - Thông báo gửi lại này vẫn lưu trên hệ thống báo cáo gửi qua mạng nhantokhai.gdt.gov

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ Q2/2015 đến Q2/2017: DN A báo cáo theo số lượng phát hành 2.500 số chứ ko báo cáo theo SL phát hành 1.000 số

Tháng 6/2017 Kế toán DN A xuất hóa đơn số 1001 trở đi và trên báo cáo SD hóa đơn Q2 vẫn báo cáo theo số lượng phát hành 2.500 (Tức DN A ko quan tâm tới bản Thông báo phát hành 1.000 kia.)
Hóa đơn từ số 1001 trở đi đã kê khai báo cáo vào Q2/2017

Sau khi tiếp nhận báo cáo SDHĐ Q2/2017 CQT gọi điện lên làm việc yêu cầu xử phạt do sử dụng hóa đơn từ số 1001 trở đi chưa Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, xử phạt theo khoản d của Điều 10 TT 10/2014/TT-BTC:
Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
[TBODY] [/TBODY]
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).
[TBODY] [/TBODY]
1/ Tại sao DN báo cáo THSD hóa đơn sai nhiều kỳ như thế mà các bác không nắm được nhỉ?
2/ Các bác xử phạt theo Khoản d của Điều 10 & Khoản 5 của Điều 11 tại TT 10/2014/TT-BTC, Theo các bạn đúng chưa? Theo mình là chưa đúng
Tại sao ko phải là điểm b hoặc điểm c của điều 10 thông tư 10/2014/tt-btc? Có phải bác đang thắc mắc chỗ này?
 
  • Like
Reactions: bichvan.tax06
L

longxu

Cao cấp
20/11/14
275
99
28
www.ketoan.biz
Doanh nghiệp sai, vì đã gởi theo báo lần 2 (thông báo lần 2 được hiểu là điều chỉnh thông báo 1), có nghĩa thông báo lần 2 có giá trị còn thông báo lần 1 là không.
Nếu không (nghe theo CQT "xúi") gởi thông báo lần 2, có thể DN đã không bị phạt.

Vậy nên DN bị 2-3 tội chứ không phải một (1 báo cáo thuế sai, 1 tự phát hành hóa đơn từ số 1001 mà không gởi thông báo, phát hành hóa đơn bất hợp pháp).
 
  • Like
Reactions: bichvan.tax06
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Tại sao ko phải là điểm b hoặc điểm c của điều 10 thông tư 10/2014/tt-btc? Có phải bác đang thắc mắc chỗ này?
Vầng, đúng rồi. Đang chứng minh mình vi phạm điểm b của Điều 10 theo đúng quan điểm tượng tôn pháp luật. Còn ko vẫn có thể xử lý cách khác từ lỗi trở thành không lỗi (Cái này nhạy cảm xin phép ko dám nói)
 
doducthanh91

doducthanh91

Tư vấn, giải đáp, chém gió và troll :D
30/12/12
1,613
376
83
Long Bien - Ha Noi
Vầng, đúng rồi. Đang chứng minh mình vi phạm điểm b của Điều 10 theo đúng quan điểm tượng tôn pháp luật. Còn ko vẫn có thể xử lý cách khác từ lỗi trở thành không lỗi (Cái này nhạy cảm xin phép ko dám nói)
Vậy thì xử lý theo nhạy cảm thôi bác :D
 
K

Kế Toán Thuế HN

Cao cấp
16/6/16
592
156
43
36
Mình có khách hàng đang gặp tình huống thực tế như sau, các bạn thảo luận nhé!

Doanh nghiệp A phát hành thông báo sử dụng hóa đơn Lần 1: ngày 25/5/2015: 2.500 số (Thông báo này vẫn còn lưu trên hệ thống báo cáo gửi qua mạng nhantokhai.gdt.gov)

Ngày 28/5/2015 DN A gửi lại thông báo phát hành hóa đơn của Lần 1 giảm từ SL phát hành 2.500 số xuống còn 1.000 số (Theo yêu cầu của CQT) - Thông báo gửi lại này vẫn lưu trên hệ thống báo cáo gửi qua mạng nhantokhai.gdt.gov

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ Q2/2015 đến Q2/2017: DN A báo cáo theo số lượng phát hành 2.500 số chứ ko báo cáo theo SL phát hành 1.000 số

Tháng 6/2017 Kế toán DN A xuất hóa đơn số 1001 trở đi và trên báo cáo SD hóa đơn Q2 vẫn báo cáo theo số lượng phát hành 2.500 (Tức DN A ko quan tâm tới bản Thông báo phát hành 1.000 kia.)
Hóa đơn từ số 1001 trở đi đã kê khai báo cáo vào Q2/2017

Sau khi tiếp nhận báo cáo SDHĐ Q2/2017 CQT gọi điện lên làm việc yêu cầu xử phạt do sử dụng hóa đơn từ số 1001 trở đi chưa Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, xử phạt theo khoản d của Điều 10 TT 10/2014/TT-BTC:
Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn
d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.
[TBODY] [/TBODY]
Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).
[TBODY] [/TBODY]
1/ Tại sao DN báo cáo THSD hóa đơn sai nhiều kỳ như thế mà các bác không nắm được nhỉ?
2/ Các bác xử phạt theo Khoản d của Điều 10 & Khoản 5 của Điều 11 tại TT 10/2014/TT-BTC, Theo các bạn đúng chưa? Theo mình là chưa đúng
Bạn có thể làm công văn với lý do : Do việc thay đổi nâng cấp phần mềm HTKK của tổng cục thuế - nên dữ liệu datafile của doanh nghiệp phải thay đổi, không liên tục; Do sai sót trong việc tra cứu tờ khai trên hệ thống nhantokhai của nhân viên ( chỉ tra cứu được bản 0000001-0002500) nên đã dấn đến việc không phát hành HĐ từ 0001001-0002500, tuy nhiên trên BC26AC vẫn thực hiện thống kê đầy đủ các số HĐ đã dùng, DN vẫn kê khai, nộp thuế đầy đủ, nên không thể áp dụng hình phạt theo khoản 5 điều 11, mà nên áp dụng hình phạt theo khoản 1 điều 11 TT10/2014/TT-BTC.
Mình cũng đã từng đọc được công văn của cục thuế TP.HCM về việc hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hàng có hiệu lực, DN đưa có kê khai, nộp báo cáo tình hình sử dụng đầy đủ thì cũng ko bị phạt.
Dự kiến trong thời gian tới, thông báo phát hành hóa đơn -xử phạt thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị hủy bỏ, chỉ nộp thống kê tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ kê khai của doanh nghiệp và nộp lại bảng kê PL 01-1. PlL01-2
Đầu năm nay, DN khách hàng bên m nộp TB04 vs mẫu 3.10 lệch với BC26/AC, dẫn đến có một số hóa đơn biến mất ( không thuộc quản lý của chi cục cũ, cũng không thuộc quản lý của chi cục mới) cũng không nộp lại được cho bên chi cục quản lý cũ ( do đã đổi đơn vị quản lý) phải đưa lên đối chiếu, xác nhận tình trạng sử dụng. làm công văn yêu cầu phòng tin học can thiệp, xong xuôi cũng nhận biên bản 600k.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Bạn có thể làm công văn với lý do : Do việc thay đổi nâng cấp phần mềm HTKK của tổng cục thuế - nên dữ liệu datafile của doanh nghiệp phải thay đổi, không liên tục; Do sai sót trong việc tra cứu tờ khai trên hệ thống nhantokhai của nhân viên ( chỉ tra cứu được bản 0000001-0002500) nên đã dấn đến việc không phát hành HĐ từ 0001001-0002500, tuy nhiên trên BC26AC vẫn thực hiện thống kê đầy đủ các số HĐ đã dùng, DN vẫn kê khai, nộp thuế đầy đủ, nên không thể áp dụng hình phạt theo khoản 5 điều 11, mà nên áp dụng hình phạt theo khoản 1 điều 11 TT10/2014/TT-BTC.
Mình cũng đã từng đọc được công văn của cục thuế TP.HCM về việc hóa đơn sử dụng trước khi thông báo phát hàng có hiệu lực, DN đưa có kê khai, nộp báo cáo tình hình sử dụng đầy đủ thì cũng ko bị phạt.
Dự kiến trong thời gian tới, thông báo phát hành hóa đơn -xử phạt thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị hủy bỏ, chỉ nộp thống kê tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ kê khai của doanh nghiệp và nộp lại bảng kê PL 01-1. PlL01-2
Đầu năm nay, DN khách hàng bên m nộp TB04 vs mẫu 3.10 lệch với BC26/AC, dẫn đến có một số hóa đơn biến mất ( không thuộc quản lý của chi cục cũ, cũng không thuộc quản lý của chi cục mới) cũng không nộp lại được cho bên chi cục quản lý cũ ( do đã đổi đơn vị quản lý) phải đưa lên đối chiếu, xác nhận tình trạng sử dụng. làm công văn yêu cầu phòng tin học can thiệp, xong xuôi cũng nhận biên bản 600k.
Tình huống của mình đã ra Quyết định xử phạt 6 triệu theo Tiết b, Khoản 2 Điều 10.
 
  • Like
Reactions: dalatbeautiful
K

Kế Toán Thuế HN

Cao cấp
16/6/16
592
156
43
36
Tình huống của mình đã ra Quyết định xứ phạt 6 triệu theo Tiết b, Khoản 2 Điều 10.
Chiếu theo quy định thì số tiền đó là phù hợp, chỉ có điều quy định đó chưa hợp lý, VD: 5-7 năm sau nộp lại BCTC vẫn ko sao mà cái BC26 hay TB01 hở cái là phạt mà phạt đến cả chục triệu, nếu nhiều người cùng kêu, cùng phản biện thì cơ chế sẽ thay đổi, quy định sẽ sát với thực tế.
 
K

Kin7

Cao cấp
8/5/15
5,197
988
113
Gửi thông báo CQT ko phản hồi thì cứ dùng.
Dùng xong giờ bị phạt à?
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
TOPIC này dừng lại nhé cả nhà, mình giải quyết xong rồi! Thanks.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA