Sáp nhập hai công ty

  • Thread starter PhiYến94
  • Ngày gửi
PhiYến94

PhiYến94

Sơ cấp
21/11/17
5
0
1
31
Anh chị cho em hỏi vấn đề này với ạ!
Công ty em là bên nhận sáp nhập, tại thời điểm sáp nhập, bên em vẫn còn nợ bên công ty bị sáp nhập một khoản nợ do trước đây thuê mặt bằng để kinh doanh ạ. Nhưng hiện tại số dư quỹ TM và TGNH của em không đủ để trả nợ. Vậy giờ anh chị cho em hỏi là nếu khi sáp nhập xong, tất cả tài sản, nguồn vốn, nợ phải thu và phải trả của bên bị sáp nhập sẽ được chuyển sang bên em? Vậy giờ em phải định khoản khoản nợ của bên em với bên bị sáp nhập như thế nào ạ?
Có thể làm biên bản xóa nợ được không ạ? em lần đầu gặp trường hợp này nên chưa có kinh nghiệm. Anh chị nào biết chỉ giúp em với ạ!
Em xin cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Anh chị cho em hỏi vấn đề này với ạ!
Công ty em là bên nhận sáp nhập, tại thời điểm sáp nhập, bên em vẫn còn nợ bên công ty bị sáp nhập một khoản nợ do trước đây thuê mặt bằng để kinh doanh ạ. Nhưng hiện tại số dư quỹ TM và TGNH của em không đủ để trả nợ. Vậy giờ anh chị cho em hỏi là nếu khi sáp nhập xong, tất cả tài sản, nguồn vốn, nợ phải thu và phải trả của bên bị sáp nhập sẽ được chuyển sang bên em? Vậy giờ em phải định khoản khoản nợ của bên em với bên bị sáp nhập như thế nào ạ?
Có thể làm biên bản xóa nợ được không ạ? em lần đầu gặp trường hợp này nên chưa có kinh nghiệm. Anh chị nào biết chỉ giúp em với ạ!
Em xin cảm ơn!
Đây là câu hỏi khó nè, lâu lắm mới gặp người hỏi.
- Trước thời điểm sát nhập bạn đã ghi nghiệp vụ
Tăng tài sản; Tăng nợ phải trả với công ty bị sát nhập.
- Thời điểm sát nhập; bạn có nhiều cách để giải quyết.
Tính toán lại số nợ; làm biên bản chuyển số nợ thành số vốn góp của các thành viên công ty bị sát nhập. Làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ.
Hoặc trả lại số nợ trên cho các thành viên công ty bị sát nhập theo tỷ lệ vốn góp tại công ty bị sát nhập tại thời điểm sát nhập.
--> lúc này định khoản trở nên dễ hiểu rồi phải không bạn.
 
  • Like
Reactions: PhiYến94
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
70
Anh chị cho em hỏi vấn đề này với ạ!
Công ty em là bên nhận sáp nhập, tại thời điểm sáp nhập, bên em vẫn còn nợ bên công ty bị sáp nhập một khoản nợ do trước đây thuê mặt bằng để kinh doanh ạ. Nhưng hiện tại số dư quỹ TM và TGNH của em không đủ để trả nợ. Vậy giờ anh chị cho em hỏi là nếu khi sáp nhập xong, tất cả tài sản, nguồn vốn, nợ phải thu và phải trả của bên bị sáp nhập sẽ được chuyển sang bên em? Vậy giờ em phải định khoản khoản nợ của bên em với bên bị sáp nhập như thế nào ạ?
Có thể làm biên bản xóa nợ được không ạ? em lần đầu gặp trường hợp này nên chưa có kinh nghiệm. Anh chị nào biết chỉ giúp em với ạ!
Em xin cảm ơn!

Trước khi sát nhập sẽ có : BB Định giá lại, BB xử lý công nợ ... của cả 2 bên thống nhất ký kết. Bên nhận sẽ căn cứ vào các BB đó để HT số dư Đầu kỳ mới chứ bạn hỏi thì ai biết được thế nào !
 
  • Like
Reactions: PhiYến94
PhiYến94

PhiYến94

Sơ cấp
21/11/17
5
0
1
31
Đây là câu hỏi khó nè, lâu lắm mới gặp người hỏi.
- Trước thời điểm sát nhập bạn đã ghi nghiệp vụ
Tăng tài sản; Tăng nợ phải trả với công ty bị sát nhập.
- Thời điểm sát nhập; bạn có nhiều cách để giải quyết.
Tính toán lại số nợ; làm biên bản chuyển số nợ thành số vốn góp của các thành viên công ty bị sát nhập. Làm hồ sơ thay đổi vốn điều lệ.
Hoặc trả lại số nợ trên cho các thành viên công ty bị sát nhập theo tỷ lệ vốn góp tại công ty bị sát nhập tại thời điểm sát nhập.
--> lúc này định khoản trở nên dễ hiểu rồi phải không bạn.
Em cảm ơn Anh hocviecchuaxong đã quan tâm nhưng anh cho em hỏi thêm câu nữa là làm biên bản tăng vốn điều lệ hay vốn chủ sở hữu ạ?
Vì khi sáp nhập thì vốn điều lệ của bên em và bên bị sáp nhập đã gộp chung và vốn điều lệ này đã được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi ạ! Vậy giờ em cho vào Tk 411 được ko ạ? Hay là làm biên bản xóa nợ triệt tiêu bên có TK331 của em và bên Nợ TK131 của bên bị sáp nhập ạ?
Em cảm ơn anh!
 
PhiYến94

PhiYến94

Sơ cấp
21/11/17
5
0
1
31
Trước khi sát nhập sẽ có : BB Định giá lại, BB xử lý công nợ ... của cả 2 bên thống nhất ký kết. Bên nhận sẽ căn cứ vào các BB đó để HT số dư Đầu kỳ mới chứ bạn hỏi thì ai biết được thế nào !
Dạ vâng! Con cảm ơn chú đã hướng dẫn ạ!
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Em cảm ơn Anh hocviecchuaxong đã quan tâm nhưng anh cho em hỏi thêm câu nữa là làm biên bản tăng vốn điều lệ hay vốn chủ sở hữu ạ?
Vì khi sáp nhập thì vốn điều lệ của bên em và bên bị sáp nhập đã gộp chung và vốn điều lệ này đã được thể hiện trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi ạ! Vậy giờ em cho vào Tk 411 được ko ạ? Hay là làm biên bản xóa nợ triệt tiêu bên có TK331 của em và bên Nợ TK131 của bên bị sáp nhập ạ?
Em cảm ơn anh!
Là chuyển số nợ trên TK 331 sang thành số vốn góp của các chủ thể bên công ty nhận sáp nhập. Nếu trên GP thời điểm sát nhập thể hiện đã ông A ( 4ty); ông C ( 3 ty); thì căn cứ biên bản thống nhất mà phân chia. Giả sử tổng nợ là 1 tỷ chuyển thành vốn ông A 700 ông C 300 chẳng hạn.
 
  • Like
Reactions: PhiYến94
PhiYến94

PhiYến94

Sơ cấp
21/11/17
5
0
1
31
Là chuyển số nợ trên TK 331 sang thành số vốn góp của các chủ thể bên công ty nhận sáp nhập. Nếu trên GP thời điểm sát nhập thể hiện đã ông A ( 4ty); ông C ( 3 ty); thì căn cứ biên bản thống nhất mà phân chia. Giả sử tổng nợ là 1 tỷ chuyển thành vốn ông A 700 ông C 300 chẳng hạn.
Dạ, em đã hiểu ý của anh rồi ạ! Nhưng Anh làm phiền cho em hỏi một câu nữa thôi :)
Là sau lúc em làm biên bản phân chia khoản nợ đó xong thì em phải lên sở Kế hoạch Đầu tư để thay đổi lại giấy phép kinh doanh vì số vốn đã thay đổi và lúc định khoản thì em ghi Nợ TK331 và có tài khoản gì để khớp sổ kế toán ạ?
Anh giải đáp giúp em với ạ, Em cảm ơn!
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Dạ, em đã hiểu ý của anh rồi ạ! Nhưng Anh làm phiền cho em hỏi một câu nữa thôi :)
Là sau lúc em làm biên bản phân chia khoản nợ đó xong thì em phải lên sở Kế hoạch Đầu tư để thay đổi lại giấy phép kinh doanh vì số vốn đã thay đổi và lúc định khoản thì em ghi Nợ TK331 và có tài khoản gì để khớp sổ kế toán ạ?
Anh giải đáp giúp em với ạ, Em cảm ơn!
Đâu, số vốn không có thay đổi. Giả sử ông A phải góp trên GP là 1 ty và ông mới góp 300tr còn phải góp 700 cho đủ nhưng nhờ có số nợ lúc trước được thống nhất chuyển vốn đúng 700 nên ổng ko phải góp tiếp và bạn hạch toán nợ 331 có 4111 của ông A là 700. Trường hợp ông A góp trên GP là 1 ty, ổng đã góp đúng 1 tỷ, h vì biên bản xác nhận mà ổng tăng thêm 700 thì có 2 trường hợp.
- Một là ỏng nhận thêm 700 thành 1 ty 7. Lúc này bạn phải thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép và đóng thuế môn bài nếu thay đổi bậc. Hạch toán Nợ 331 Có 4111 là 700
- Hai là ổng nhận lại tiền đã góp và đồng thời tăng số vốn góp từ khoản nợ: Nợ 4111 Có 1111;1121: 700 và Nợ 331 Có 4111: 700. Lúc này bạn ko phải làm gì cả.
 
  • Like
Reactions: PhiYến94
PhiYến94

PhiYến94

Sơ cấp
21/11/17
5
0
1
31
Đâu, số vốn không có thay đổi. Giả sử ông A phải góp trên GP là 1 ty và ông mới góp 300tr còn phải góp 700 cho đủ nhưng nhờ có số nợ lúc trước được thống nhất chuyển vốn đúng 700 nên ổng ko phải góp tiếp và bạn hạch toán nợ 331 có 4111 của ông A là 700. Trường hợp ông A góp trên GP là 1 ty, ổng đã góp đúng 1 tỷ, h vì biên bản xác nhận mà ổng tăng thêm 700 thì có 2 trường hợp.
- Một là ỏng nhận thêm 700 thành 1 ty 7. Lúc này bạn phải thay đổi vốn điều lệ trên giấy phép và đóng thuế môn bài nếu thay đổi bậc. Hạch toán Nợ 331 Có 4111 là 700
- Hai là ổng nhận lại tiền đã góp và đồng thời tăng số vốn góp từ khoản nợ: Nợ 4111 Có 1111;1121: 700 và Nợ 331 Có 4111: 700. Lúc này bạn ko phải làm gì cả.
À, Dạ rồi, em hiểu rồi!
Lần đầu gặp phải trường hợp này thực sự ko biết xử lý làm sao, rất may có anh hướng dẫn!
Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ :)
 

Xem nhiều