V
Chào anh chị!.
Em có vấn đề này còn vướng mắc, Anh chị xem giúp em với.
Công ty em có được tặng 1 chiếc xe. Bên em đã đóng thuế đầy đủ. Xe đã được mang về nhưng chưa được sử dụng vì còn phải đăng kiểm này nọ
Theo như tờ khai như hình thì em hạch toán như này được không anh chị.?
+] Thuế NK, thuế TTĐB phải nộp:
Nợ 2113__Có 3332: 1.140.465.690
Nợ 2113__Có 3333: 405.154.100
+] Thuế GTGT hàng NK phải nộp:
Nợ 1331__Có 33312: 240.764.979
+] Khi nộp thuế thì ta hạch toán Nợ các tài khoản 333 trên / Có 112
+] Bút toán ghi nhận TSCĐ em chưa hạch toán vì chưa có giá trị chính xác của chiếc xe.
Anh chị cho em hỏi thêm là TSCĐ được biếu tặng có được trích khấu hao như bình thường hay không?
Cám ơn anh chị nhiều <3
[/IMG]
Em có vấn đề này còn vướng mắc, Anh chị xem giúp em với.
Công ty em có được tặng 1 chiếc xe. Bên em đã đóng thuế đầy đủ. Xe đã được mang về nhưng chưa được sử dụng vì còn phải đăng kiểm này nọ
Theo như tờ khai như hình thì em hạch toán như này được không anh chị.?
+] Thuế NK, thuế TTĐB phải nộp:
Nợ 2113__Có 3332: 1.140.465.690
Nợ 2113__Có 3333: 405.154.100
+] Thuế GTGT hàng NK phải nộp:
Nợ 1331__Có 33312: 240.764.979
+] Khi nộp thuế thì ta hạch toán Nợ các tài khoản 333 trên / Có 112
+] Bút toán ghi nhận TSCĐ em chưa hạch toán vì chưa có giá trị chính xác của chiếc xe.
Anh chị cho em hỏi thêm là TSCĐ được biếu tặng có được trích khấu hao như bình thường hay không?
Cám ơn anh chị nhiều <3

