Vướng mắc hạch toán và chứng từ thuế phí quẹt thẻ mastercard, visa và thẻ nội địa

  • Thread starter ldv
  • Ngày gửi
L

ldv

Sơ cấp
10/1/10
23
2
3
Khánh Hòa
Gửi all,

Mình có vướng mắc sau: Đơn vị mình có ký kết với ngân hàng sử dụng máy quét thẻ. Phí quét thẻ hiện tại sẽ được trừ vào tổng bill có VAT.

1. Vậy khoản phí này, thông thường, bên ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm kê khai thuế và cấp hóa đơn hay chính bên DN phải tự kê khai thuế nhà thầu với thẻ master, visa...?

2. Còn thẻ nội địa do ngân hàng nội địa cấp phát thì kê khai thuế như thế nào?

Ví du minh họa:
Tổng bill 1.100.000 vnd.
Khách quẹt thẻ thanh toán sẽ trừ của khách 1.100.000 vnd.
Tiền khi về tài khoản nhà hàng (ngày hôm sau) sẽ trừ 1-2% phí nên nhà hàng chỉ còn nhận được 1.089.000 vnd (nếu 1% phí).
=> Vậy 11.000 vnd trường hợp thẻ nước ngoài và trường hợp thẻ nội địa thì hạch toán và chính sách hóa đơn và thuế nên như thế nào?

Mong nhận ý kiến của các đồng đạo.
 
F

Fuji Mountain

Cao cấp
22/9/17
494
124
43
mình cũng muốn biết thêm về nghiệp vụ này..
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Gửi all,

Mình có vướng mắc sau: Đơn vị mình có ký kết với ngân hàng sử dụng máy quét thẻ. Phí quét thẻ hiện tại sẽ được trừ vào tổng bill có VAT.

1. Vậy khoản phí này, thông thường, bên ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm kê khai thuế và cấp hóa đơn hay chính bên DN phải tự kê khai thuế nhà thầu với thẻ master, visa...?

2. Còn thẻ nội địa do ngân hàng nội địa cấp phát thì kê khai thuế như thế nào?

Ví du minh họa:
Tổng bill 1.100.000 vnd.
Khách quẹt thẻ thanh toán sẽ trừ của khách 1.100.000 vnd.
Tiền khi về tài khoản nhà hàng (ngày hôm sau) sẽ trừ 1-2% phí nên nhà hàng chỉ còn nhận được 1.089.000 vnd (nếu 1% phí).
=> Vậy 11.000 vnd trường hợp thẻ nước ngoài và trường hợp thẻ nội địa thì hạch toán và chính sách hóa đơn và thuế nên như thế nào?

Mong nhận ý kiến của các đồng đạo.
Ngân hàng nó trừ phí nó có giữ hóa đơn là GBN đó, cuối tháng ra NH lấy về hạch toán; hóa đơn bán ra ghi DT 1 tr, thuế GTGT 0.1 tr. NH trừ phí xuất hóa đơn Ghi vào CPQL và thuế GTGT được khấu trừ.
Hạch toán như sau:
Thời điểm viết hóa đơn:
Nợ 131 Có 511 Có 33311
Thời điểm thu tiền nếu cầm hóa đơn NH trên tay
Nợ 1121:
Nợ 6427:
Nợ 1331:
Có 131 (KH):
Thời điểm thu tiền nếu chưa cầm hóa đơn trên tay
Nợ 1121:
Nợ 131(NH)
Có 131 (KH):
- Chính sách thuế là hóa đơn đầu ra và GBN kiêm hóa đơn của NH về thu phí dịch vụ.
 
H

HHD VIỆT NAM

Sơ cấp
4/7/26
1
0
1
35
Gửi cả nhà !

Đơn vị mình có ký kết với bên phát hành máy pos cho khách hàng quẹt thẻ trả góp, Phí quẹt thẻ khách hàng sẽ chịu

Vậy khoản phí này, thông thường, bên phát hành máy pos sẽ chịu trách nhiệm kê khai thuế và cấp hóa đơn hay chính bên DN phải tự kê khai thuế ?

Ví dụ cụ thể :
Tổng bill : 7.800.000
Khách quẹt thẻ thanh toán sẽ trừ của khách : 8.361.000 (trong đó 7.800.000 là tiền hàng đơn vị mình bán + 209.025 phí quẹt thẻ + 351.162 phí trả góp)
Tiền khi về tk công ty mình sẽ là 7.800.813 và mình xuất hóa đơn bán ra với số tiền 7.800.813 là đúng hay sai?
Sau đó bên phát hành máy pos sẽ xuất hóa đơn cho bên cty mình với số tiền 560.187 ( 2 khoản phí đã thu của khách)
Vậy trường hợp này mình nên hạch toán như thế nào cho hợp lý ạ ?

Mong nhận được ý kiến của cả nhà ạ , xin cảm ơn !
 

Xem nhiều