Xuất hóa đơn hàng quà tặng

hoathachthao0910

Trung cấp
Khách mua hàng bên em nói bên em xuất hóa đơn VAT với nội dung là "Hàng quà tặng gốm sứ các loại".
Như vậy, em định khoản : Nợ 156/157 Có 511/3331 có đúng ko ạ?
Em chưa bao giờ xuất hóa đơn kiểu hàng quà tặng như vậy. Mọi người giúp em với.
 
Khách mua hàng bên em nói bên em xuất hóa đơn VAT với nội dung là "Hàng quà tặng gốm sứ các loại".
Như vậy, em định khoản : Nợ 156/157 Có 511/3331 có đúng ko ạ?
Em chưa bao giờ xuất hóa đơn kiểu hàng quà tặng như vậy. Mọi người giúp em với.
Xuất hóa đơn nội dung gì cũng ghi nhận doanh thu giá vốn chứ.
Nợ 632 Có 156 và Nợ 111,112,131 Có 511 Có 33311
 
Khách mua hàng bên em nói bên em xuất hóa đơn VAT với nội dung là "Hàng quà tặng gốm sứ các loại".
Như vậy, em định khoản : Nợ 156/157 Có 511/3331 có đúng ko ạ?
Em chưa bao giờ xuất hóa đơn kiểu hàng quà tặng như vậy. Mọi người giúp em với.

đưa vào tk 157 là gì vậy bạn ?
 
Theo Chế độ kế tooán hiện hành thì làm gì còn hạch toán vào TK 511 (632) hàng khuyến mại cho khach hàng bên ngoài DN.
Bên khuyến mại:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
Có các TK 152, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra (không đăng ký KM với sở công thương), ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Bên nhận KM: Ghi nợ TK 156/ Có TK 711
 
Theo Chế độ kế tooán hiện hành thì làm gì còn hạch toán vào TK 511 (632) hàng khuyến mại cho khach hàng bên ngoài DN.
Bên khuyến mại:

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (chi phí sản xuất sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
Có các TK 152, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra (không đăng ký KM với sở công thương), ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Bên nhận KM: Ghi nợ TK 156/ Có TK 711

Hàng cho, biếu tặng hoặc hàng khuyến mãi không thu tiền thì hạch toán như bạn tung33 là ok.

Con hàng khuyến mại có thu tiền thì hạch toán như giảm giá hàng bán.
 
Hàng cho, biếu tặng hoặc hàng khuyến mãi không thu tiền thì hạch toán như bạn tung33 là ok.

Con hàng khuyến mại có thu tiền thì hạch toán như giảm giá hàng bán.

Mình đoc trong TT200 (DN lớn) và TT133 (DN vừa và nhỏ) đều thấy đưa vào tk đầu 5 mà...
 
Back
Top