Nhận hóa đơn sau khi quyết toán Công trình

  • Thread starter samsammi
  • Ngày gửi
S

samsammi

Trung cấp
5/6/17
57
1
8
Ngày 15/9/2017 mình xuất hóa đơn quyết toán công trình A, mình chuyển hết số dư TK154 để ghi nhận giá vốn hoàn thành công trình, mình cũng khai báo thuế GTGT tháng 9 xong, Nhưng vào tháng 10 thì mình nhận được hóa đơn của thầu phụ làm cửa kính cho CT A, hóa đơn xuất vào 29/6/2017, nhưng tận tháng 10 họ mới giao cho cty mình ( lý do là giữ là bảo cty mình trả hết tiền mới đưa hóa đơn).
Giờ mình phải xử lý ghi nhận hóa đơn này như thế nào ạ?
CT thì quyết toán xong, hóa đơn thì ghi rõ xuất cho CT A nên không thể ghi nhận công nợ vào CT khác được.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
70
Ngày 15/9/2017 mình xuất hóa đơn quyết toán công trình A, mình chuyển hết số dư TK154 để ghi nhận giá vốn hoàn thành công trình, mình cũng khai báo thuế GTGT tháng 9 xong, Nhưng vào tháng 10 thì mình nhận được hóa đơn của thầu phụ làm cửa kính cho CT A, hóa đơn xuất vào 29/6/2017, nhưng tận tháng 10 họ mới giao cho cty mình ( lý do là giữ là bảo cty mình trả hết tiền mới đưa hóa đơn).
Giờ mình phải xử lý ghi nhận hóa đơn này như thế nào ạ?
CT thì quyết toán xong, hóa đơn thì ghi rõ xuất cho CT A nên không thể ghi nhận công nợ vào CT khác được.

Bạn chú ý:
- Hóa đơn chỉ là 1 trong các loại chứng từ của KT thôi nó không phải là chứng từ duy nhất . Về kê khai thuế thì vào lúc nào cũng được.
- Tập hợp chi phí phải: Kịp thời nên khi bạn nhận được VT, HH ( Cửa kính )... thì hạch toán ngay căn cứ vào : BB giao nhận, BB nghiệm thu .... không cần chờ đến khi có HĐ mới HT.
 
  • Like
Reactions: samsammi
S

samsammi

Trung cấp
5/6/17
57
1
8
Bạn chú ý:
- Hóa đơn chỉ là 1 trong các loại chứng từ của KT thôi nó không phải là chứng từ duy nhất . Về kê khai thuế thì vào lúc nào cũng được.
- Tập hợp chi phí phải: Kịp thời nên khi bạn nhận được VT, HH ( Cửa kính )... thì hạch toán ngay căn cứ vào : BB giao nhận, BB nghiệm thu .... không cần chờ đến khi có HĐ mới HT.
Mình cảm ơn ạ.
 

Xem nhiều