S
samsammi
Trung cấp
- 5/6/17
- 57
- 1
- 8
Ngày 15/9/2017 mình xuất hóa đơn quyết toán công trình A, mình chuyển hết số dư TK154 để ghi nhận giá vốn hoàn thành công trình, mình cũng khai báo thuế GTGT tháng 9 xong, Nhưng vào tháng 10 thì mình nhận được hóa đơn của thầu phụ làm cửa kính cho CT A, hóa đơn xuất vào 29/6/2017, nhưng tận tháng 10 họ mới giao cho cty mình ( lý do là giữ là bảo cty mình trả hết tiền mới đưa hóa đơn).
Giờ mình phải xử lý ghi nhận hóa đơn này như thế nào ạ?
CT thì quyết toán xong, hóa đơn thì ghi rõ xuất cho CT A nên không thể ghi nhận công nợ vào CT khác được.
Giờ mình phải xử lý ghi nhận hóa đơn này như thế nào ạ?
CT thì quyết toán xong, hóa đơn thì ghi rõ xuất cho CT A nên không thể ghi nhận công nợ vào CT khác được.

