CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM HỎNG

  • Thread starter Ca Nguyễn
  • Ngày gửi
C

Ca Nguyễn

Sơ cấp
12/9/17
22
0
1
32
Xin các anh, chị cho em hỏi vài vấn đề sau với ạ.
Bên em chuyên về sản xuất.
1. Trong kỳ có phát sinh lô hàng đang sản xuất nhưng bị hỏng, chưa hoàn thiện. phải bỏ đi. Không quy trách nhiệm cho nhân viên. Như vậy chi phí nguyên vật liệu, khấu hao máy móc, nhân công sx cho lô hàng này thì mình hạch toán như thế nào. Và chi phí này có được trừ khi xác định thuế TNDN không? Hồ sơ chứng minh gồm những gì?
2. Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị và NVL dùng cho phòng LAP thì hạch toán vào chi phí quản lý hay giá vốn?(Vì phòng LAP thì nghiên cứu quá trời sản phẩm nhưng chỉ có một vài quy trình dùng được. Nếu cho vào giá vốn thì phân bổ như thế nào (cho tất cả SP hay chỉ SP được áp dụng))
3. Bên em có nhà xưởng mới xây, một phần nhà xưởng được đưa vào sử dụng từ tháng 6, còn một phần thì đến tháng 10 mới sử dụng. Hóa đơn bên thi công họ xuất tháng 10, vậy em có được khấu hao phần sử dụng từ tháng 6 không ạ? Hồ sơ để đưa TSCD vào sử dụng gồm những gì ạ?
Mong các bác chỉ bảo!
Em xin chân thành cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Xin các anh, chị cho em hỏi vài vấn đề sau với ạ.
Bên em chuyên về sản xuất.
1. Trong kỳ có phát sinh lô hàng đang sản xuất nhưng bị hỏng, chưa hoàn thiện. phải bỏ đi. Không quy trách nhiệm cho nhân viên. Như vậy chi phí nguyên vật liệu, khấu hao máy móc, nhân công sx cho lô hàng này thì mình hạch toán như thế nào. Và chi phí này có được trừ khi xác định thuế TNDN không? Hồ sơ chứng minh gồm những gì?
2. Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị và NVL dùng cho phòng LAP thì hạch toán vào chi phí quản lý hay giá vốn?(Vì phòng LAP thì nghiên cứu quá trời sản phẩm nhưng chỉ có một vài quy trình dùng được. Nếu cho vào giá vốn thì phân bổ như thế nào (cho tất cả SP hay chỉ SP được áp dụng))
3. Bên em có nhà xưởng mới xây, một phần nhà xưởng được đưa vào sử dụng từ tháng 6, còn một phần thì đến tháng 10 mới sử dụng. Hóa đơn bên thi công họ xuất tháng 10, vậy em có được khấu hao phần sử dụng từ tháng 6 không ạ? Hồ sơ để đưa TSCD vào sử dụng gồm những gì ạ?
Mong các bác chỉ bảo!
Em xin chân thành cảm ơn
1. Chi phí sản phẩm hỏng nếu trong định mức thì cộng vào giá thành sản phẩm tốt, ngoài định mức tính thẳng vào giá vốn.

2. Chi phí nghiên cứu, phát triển. Nếu chi phí phát triển thỏa mãn điều kiện vốn hóa là TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ theo VAS 4 thì ghi vào 241 để tập hợp chi phí của tài sản.

3. TSCĐ tính khấu hao khi nó sẵn sàng sử dụng (xây xong và có thể sử dụng được), không phụ thuộc vào hóa đơn của nhà thầu. Trường hợp của bạn xây dựng và xong từng phần đưa vào dùng luôn thì ước tính giá trị của phần đã được hoàn thành đưa vào sử dụng để tính khấu hao. Hồ sơ tài sản gồm các chứng từ liên quan đến đầu tư tài sản, biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận TSCĐ,...
 
  • Like
Reactions: HO Anh Hue
C

Ca Nguyễn

Sơ cấp
12/9/17
22
0
1
32
1. Chi phí sản phẩm hỏng nếu trong định mức thì cộng vào giá thành sản phẩm tốt, ngoài định mức tính thẳng vào giá vốn.

2. Chi phí nghiên cứu, phát triển. Nếu chi phí phát triển thỏa mãn điều kiện vốn hóa là TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bộ theo VAS 4 thì ghi vào 241 để tập hợp chi phí của tài sản.

3. TSCĐ tính khấu hao khi nó sẵn sàng sử dụng (xây xong và có thể sử dụng được), không phụ thuộc vào hóa đơn của nhà thầu. Trường hợp của bạn xây dựng và xong từng phần đưa vào dùng luôn thì ước tính giá trị của phần đã được hoàn thành đưa vào sử dụng để tính khấu hao. Hồ sơ tài sản gồm các chứng từ liên quan đến đầu tư tài sản, biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận TSCĐ,...

Dạ, Em cảm ơn anh, anh cho em hỏi chút nữa:
1.Ví dụ bên em sản xuất sữa rửa mặt, nhưng trong quá trình nấu sai quy trình kỹ thuật thì cả lô đó nó hỏng luôn, phải bỏ đi tất. Nấu lại lô khác, như vậy chi phí hàng bỏ đi đó mình đập hết vào giá vốn phải không ạ? (Theo em hiểu thì là định mức theo từng sản phẩm, chứ cả lô như thế này thì nó sẽ không hoàn thành đc một sản phẩm nào thì ko còn gọi là vượt định mức nữa phải ko ạ?)
2. Em không hiểu về điều kiện vốn hóa tài sản cố định vô hình là như thế nào. Vì sau khi qua giai đoạn nghiên cứu mà quy trình được sử dụng để đưa vào sản xuất thì cũng ko có đăng ký bảo hộ hay cái gì tương đương như vậy
 
T

TOA123

Trung cấp
9/8/15
76
5
8
34
nhân đây cho e hỏi các anh chị trường hợp công ty em ! công ty e là công ty dịch vụ in ấn,e nhận đơn hàng cùa khách hàng A,sau đó mua giấy và chuyển cho công ty B in ,công ty B in xong e nhập kho ,cắt thành phẩm,nói chung e gia công thêm 1 số công đoạn rùi giao cho khách hàng.Vậy e có phải xây dựng định mức không ạ.e cám ơn các tiền bối
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Dạ, Em cảm ơn anh, anh cho em hỏi chút nữa:
1.Ví dụ bên em sản xuất sữa rửa mặt, nhưng trong quá trình nấu sai quy trình kỹ thuật thì cả lô đó nó hỏng luôn, phải bỏ đi tất. Nấu lại lô khác, như vậy chi phí hàng bỏ đi đó mình đập hết vào giá vốn phải không ạ? (Theo em hiểu thì là định mức theo từng sản phẩm, chứ cả lô như thế này thì nó sẽ không hoàn thành đc một sản phẩm nào thì ko còn gọi là vượt định mức nữa phải ko ạ?)
2. Em không hiểu về điều kiện vốn hóa tài sản cố định vô hình là như thế nào. Vì sau khi qua giai đoạn nghiên cứu mà quy trình được sử dụng để đưa vào sản xuất thì cũng ko có đăng ký bảo hộ hay cái gì tương đương như vậy

Bạn Hiền đã tả lời rồi:
- Bạn tập hợp chi phí cho từng lô thì khi hỏng ( có BB xác định nguyên nhân , trách nhiệm ...) Nếu không ai phải bồi thường thì HT có 154 nợ 811 ( Phần theo ĐM }.
- Bạn tập hợp chi phí chung cho cả 1 đợt SX thì HT bình thường vì không tách cho từng lô và tỷ lệ SP hỏng đã được tính tỷ lệ % khi XD định mức.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA