C
chidl
Trung cấp
- 22/12/17
- 55
- 0
- 6
Các bạn cho mình hỏi,
Hiện là kì kê khai của Q4/17, quý này mình phát hiện có 1 hóa đơn VAT đầu vào bị bỏ sót, chưa được khấu trừ từ Q3/17. Mình sẽ kê khai trực tiếp luôn vào mục I "Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kì" hay kê khai bổ sung vào Q3/17 để được khấu trừ?
Hiện là kì kê khai của Q4/17, quý này mình phát hiện có 1 hóa đơn VAT đầu vào bị bỏ sót, chưa được khấu trừ từ Q3/17. Mình sẽ kê khai trực tiếp luôn vào mục I "Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kì" hay kê khai bổ sung vào Q3/17 để được khấu trừ?

