Trích lập dự phòng công trình xây dựng.

  • Thread starter samsammi
  • Ngày gửi
S

samsammi

Trung cấp
5/6/17
57
1
8
Công ty mình ký hợp đồng xây dựng năm 2016, tháng 9/2017 là quyết toán hoàn thành công trình. Nhưng từ lúc làm đến hoàn thành minh không trích dự phòng. thang 10/2017 lại có hóa đơn bảo hành công trình. Vậy mình phải định khoản vào TK nào ạ? Hợp đồng ký năm 2016, mà 2017 mình trích dự phòng có sao không ạ. Cá a c giúp mình với.
Cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Công ty mình ký hợp đồng xây dựng năm 2016, tháng 9/2017 là quyết toán hoàn thành công trình. Nhưng từ lúc làm đến hoàn thành minh không trích dự phòng. thang 10/2017 lại có hóa đơn bảo hành công trình. Vậy mình phải định khoản vào TK nào ạ? Hợp đồng ký năm 2016, mà 2017 mình trích dự phòng có sao không ạ. Cá a c giúp mình với.
Cảm ơn.
Bạn ghi nhận vào chi phí trả trước rồi phân bổ dần thôi chứ ko trích lập nữa. Việc trích lập là dự đoán dc chi phí, h ở tương lai rồi thì làm tiếp.
 
  • Like
Reactions: samsammi
S

samsammi

Trung cấp
5/6/17
57
1
8
Bạn ghi nhận vào chi phí trả trước rồi phân bổ dần thôi chứ ko trích lập nữa. Việc trích lập là dự đoán dc chi phí, h ở tương lai rồi thì làm tiếp.
Cảm ơn nhiều ạ.
 
S

samsammi

Trung cấp
5/6/17
57
1
8
Bạn ghi nhận vào chi phí trả trước rồi phân bổ dần thôi chứ ko trích lập nữa. Việc trích lập là dự đoán dc chi phí, h ở tương lai rồi thì làm tiếp.
Nhưng cho mình hỏi giờ phân bổ vẫn đưa vào 627 theo công trình đã hoàn thành đó đúng không ạ.>?
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Cao cấp
8/6/16
1,952
748
113
37
Nhưng cho mình hỏi giờ phân bổ vẫn đưa vào 627 theo công trình đã hoàn thành đó đúng không ạ.>?
C.trình đã hoàn nghiệm thu thì bạn phải ghi nhận chi phí bảo hành vào 641.
 
  • Like
Reactions: samsammi
S

samsammi

Trung cấp
5/6/17
57
1
8
C.trình đã hoàn nghiệm thu thì bạn phải ghi nhận chi phí bảo hành vào 641.
Thanks bạn nhiều. Mình còn vấn đề này nhờ bạn giúp ạ. Mình có hóa đơn chi phí vật tư xuất cho công trình, Ví dụ
Xi măng .4.000.000
vận chuyển xi măng 200.000
Mình ghi nhận vật tư 152 là 4.000.000
còn phí vân chuyển mình tách sang chi phí 6278 là 200.000 , hay ghi nhận chung phần vật tư ạ?
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
70
Thanks bạn nhiều. Mình còn vấn đề này nhờ bạn giúp ạ. Mình có hóa đơn chi phí vật tư xuất cho công trình, Ví dụ
Xi măng .4.000.000
vận chuyển xi măng 200.000
Mình ghi nhận vật tư 152 là 4.000.000
còn phí vân chuyển mình tách sang chi phí 6278 là 200.000 , hay ghi nhận chung phần vật tư ạ?

Bạn xem lại QĐ : Giá nhập kho VT , HH .. = Giá mua + ... Không nên HT sang 627 vì : Tất cả các chi phí cho 1 SP đều có Kế hoạch chi tiết cho từng loại chi phí .
 

Xem nhiều