NHUNGBLFX
Sơ cấp
- 8/1/18
- 14
- 0
- 1
- 30
Hi all,
m.n có cách nào chỉ giúp em gỡ rối vấn đề này với ạ,
- Quý 2/2017 bên em có CK thanh toán 1 đơn hàng >30tr nhưng do bên bán thường giao HD GTGT cho bên em trễ sau 1 quý có khi qua quý thứ 2 mới bắt đầu giao HD cho bên em mặc dù ~ HD này vẫn đươc xuất đúng ngày, vì kiểm tra không kỹ nên em k phát hiện ra bị thiếu mất HD của khoản này, bây giờ đối chiếu thì em mới phát hiện, nhưng vì không nhận đc HD này nên bên em cũng chưa khai thuế, còn bên bán thì chắc chắn họ khai rồi. Em định k khai HD này luôn coi như bên e và bên bán vẫn phát sinh mua bán có điều là bên em khai và sử dụng HD này và cũng k cần khấu trừ VAT cho khoản này. Nhưng em lại không biết làm ntn để xử lý khoản tiền đã thanh toán CK kia.
Mong m.n ai đã từng trải và có kinh nghiệm xử lý vấn đề này thì chỉ em hướng giải quyết với,
Em cảm ơn!
m.n có cách nào chỉ giúp em gỡ rối vấn đề này với ạ,
- Quý 2/2017 bên em có CK thanh toán 1 đơn hàng >30tr nhưng do bên bán thường giao HD GTGT cho bên em trễ sau 1 quý có khi qua quý thứ 2 mới bắt đầu giao HD cho bên em mặc dù ~ HD này vẫn đươc xuất đúng ngày, vì kiểm tra không kỹ nên em k phát hiện ra bị thiếu mất HD của khoản này, bây giờ đối chiếu thì em mới phát hiện, nhưng vì không nhận đc HD này nên bên em cũng chưa khai thuế, còn bên bán thì chắc chắn họ khai rồi. Em định k khai HD này luôn coi như bên e và bên bán vẫn phát sinh mua bán có điều là bên em khai và sử dụng HD này và cũng k cần khấu trừ VAT cho khoản này. Nhưng em lại không biết làm ntn để xử lý khoản tiền đã thanh toán CK kia.
Mong m.n ai đã từng trải và có kinh nghiệm xử lý vấn đề này thì chỉ em hướng giải quyết với,
Em cảm ơn!