Tập hợp chi phí và tính giá thành từng giai đoạn cho cty thi công trang trí nội thất!!!

Yen Huynh

Sơ cấp
Em chào cả nhà!
Cả nhà vui lòng cho em lời khuyên với ạ : em làm cho cty thi công trang trí nội thất tập em hợp chi phái vào TK 1541,2,3 theo công trình A,B,C vậy khi em xuất hóa đơn lần 1 cho công trình A thì em tính giá thành cho lần 1 đó như thế nào ạ...huhu.... ACE có lòng help me với ạ .Em xin chân thành cám ơn a!!!!
 
Em chào cả nhà!
Cả nhà vui lòng cho em lời khuyên với ạ : em làm cho cty thi công trang trí nội thất tập em hợp chi phái vào TK 1541,2,3 theo công trình A,B,C vậy khi em xuất hóa đơn lần 1 cho công trình A thì em tính giá thành cho lần 1 đó như thế nào ạ...huhu.... ACE có lòng help me với ạ .Em xin chân thành cám ơn a!!!!
Thì bạn tính chi phí 1541-2-3 cho công trình A.
Giả sử lúc xuất vật tư cho 3 công trình A B C: (theo dõi chi tiết trên phần mềm thông tư 133)
Nợ 1541A: 20.000
Nợ 154B: 6.000
Nợ 1541C: 4.000
Có 152: 30.000
Khi công trình A hoàn thành thì lấy tổng chi phí trên 1541A, 1542A, 154A kc sang 632
Lưu ý: không mở chi tiết tài khoản cho từng công trình mà mở sổ chi tiết cho từng công trình
 
Cám ơn bạn hocviecchuaxong rất nhiều . Nhưng trong TH công trình A nghiệm thu nhiều lần KH y/c xuất hóa đơn theo những lần nghiệm thu đó ,vậy mình phải k/c từ 154-> 632 theo tỷ lệ nào ík
 
Cám ơn bạn @hocviecchuaxong rất nhiều . Nhưng trong TH công trình A nghiệm thu nhiều lần KH y/c xuất hóa đơn theo những lần nghiệm thu đó ,vậy mình phải k/c từ 154-> 632 theo tỷ lệ nào ík
Theo nguyên tắc kế toán thì khi ghi nhận doanh thu bạn phải ghi nhận chi phí (giá vốn). Nhưng để cho đơn giản bạn có thể làm khi hoàn thành thì kết chuyển toàn bộ.
Giả sử hóa đơn xuất nhiều lần từ tháng 4 đến tháng 7 và nghiệm thu lần cuối vào lần xuất hóa đơn cuối là tháng 7 thì bạn kc chi phí từ tháng 4 đến 7 vào tháng 7.
Trường hợp nếu cuối năm chưa hoàn thành thì bạn căn cứ doanh thu hóa đơn để kc phần chi phí tương ứng với doanh thu đó.
 
Back
Top