Khách hàng thanh toán thiếu so với hóa đơn đã xuất

  • Thread starter Mani_mani
  • Ngày gửi
M

Mani_mani

Thành viên sơ cấp
27/9/18
2
0
1
26
#1
E mới làm kế toán cho 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hiện đang có 2 trường hợp cần giải quyết:
1. Xuất hđ 20.010.000đ nhưng khách hàng chỉ chuyển khoản 20.000.000đ
2. Khách hàng yêu cầu xuất hđ trước theo thanh lý hợp đồng là 2.500.949đ. Nhưng khi chuyển tiền chỉ chuyển 2.500.000đ.
Sau khi hỏi thăm chị kế toán trước thì theo chị Trường hợp 1 e lập phiếu thu 10.000đ để hết công nợ. Nhưng trường hợp 2 thiếu 949đ thì không biết tính sao, vì ko thể thu tiền mặt số lẻ đó. Nhưng nếu treo công nợ đó thì cuối năm giải quyết thế nào vì chỉ có mấy trăm đồng mà phải đối chiếu.
Mong mọi người giúp đỡ ạ!!
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Thành viên thân thiết
8/6/16
1,634
617
113
29
#2
E mới làm kế toán cho 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hiện đang có 2 trường hợp cần giải quyết:
1. Xuất hđ 20.010.000đ nhưng khách hàng chỉ chuyển khoản 20.000.000đ
2. Khách hàng yêu cầu xuất hđ trước theo thanh lý hợp đồng là 2.500.949đ. Nhưng khi chuyển tiền chỉ chuyển 2.500.000đ.
Sau khi hỏi thăm chị kế toán trước thì theo chị Trường hợp 1 e lập phiếu thu 10.000đ để hết công nợ. Nhưng trường hợp 2 thiếu 949đ thì không biết tính sao, vì ko thể thu tiền mặt số lẻ đó. Nhưng nếu treo công nợ đó thì cuối năm giải quyết thế nào vì chỉ có mấy trăm đồng mà phải đối chiếu.
Mong mọi người giúp đỡ ạ!!
Sao ko thu tiền lẻ đó được bạn? Người ta đưa bạn 1.000 khỏi thối.
 
M

Mani_mani

Thành viên sơ cấp
27/9/18
2
0
1
26
#3
Sao ko thu tiền lẻ đó được bạn? Người ta đưa bạn 1.000 khỏi thối.
Nhưng nếu e ra phiếu thu tiền mặt 1000đ thì bên e lại đang thu thừa của khách hàng, công nợ lại chênh lệch.
E đọc 1 số bài hỏi đáp thì có người kêu ko nên thu bù tiền mặt mà hạch toán số thu thiếu vào 131, rồi cuối năm đưa vào 811. Vậy nên làm cách nào ạ?
 
hocviecchuaxong

hocviecchuaxong

Thành viên thân thiết
8/6/16
1,634
617
113
29
#4
Nhưng nếu e ra phiếu thu tiền mặt 1000đ thì bên e lại đang thu thừa của khách hàng, công nợ lại chênh lệch.
E đọc 1 số bài hỏi đáp thì có người kêu ko nên thu bù tiền mặt mà hạch toán số thu thiếu vào 131, rồi cuối năm đưa vào 811. Vậy nên làm cách nào ạ?
Bạn lập phiếu thu 949 đồng và tưởng tượng khách đưa 1.000 đ.
 
T

Thuận Hưng

Thành viên sơ cấp
24/5/17
23
2
3
26
#5
Nhưng nếu e ra phiếu thu tiền mặt 1000đ thì bên e lại đang thu thừa của khách hàng, công nợ lại chênh lệch.
E đọc 1 số bài hỏi đáp thì có người kêu ko nên thu bù tiền mặt mà hạch toán số thu thiếu vào 131, rồi cuối năm đưa vào 811. Vậy nên làm cách nào ạ?
Bên mình vẫn cho vào 811 sau đó loại ra khỏi cp hợp lý khi quyết toán đó.
 
nguyenle@

nguyenle@

Thành viên sơ cấp
19/9/18
4
0
1
31
#6
công ty mình cũng hay có trường hợp này, có khi trả thiếu vài ngàn đồng cũng có, vài trăm đồng cũng có. mình sẽ xóa nợ
N112
N811
C131
CP 811 này mình không loại khi quyết toán thuế TNDN, thứ nhất nó quá nhỏ, thứ 2 nó là khoản không thu hồi đc đưa chi phí được chấp nhận đúng k ta, qua nhiều lần tranh tra kiểm tra thuế k ai soi tới tiền thiếu này cả.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều