N
Nguyen Tham 86
Sơ cấp
- 8/10/18
- 23
- 1
- 3
- 37
Anh chị cho em hỏi công ty em có nhập khẩu 1 lô thiết bị điện từ nước ngoài ( nhà cung cấp A). Nhà cung cấp A có công ty B đại diện giao dịch tại Việt Nam.
Ngày 16/09/2018 công ty B đã xuất hóa đơn cho công ty em chỉ giá trị tiền hàng bằng vnđ: 325.000.000 đ, thuế suất 0%
Ngày 29/10/2018 hàng về bên em làm tờ khai thông quan và số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu trên tờ khai thể hiện là 33.425.000 đ
Hàng về bên em thuê xe giao thẳng đến cho khách hàng mà không qua kho công ty.
Nhờ anh chị cho em hỏi các bút toán hạch toán nghiệp vụ trên em làm như này đã đúng chưa ạ?
- Ngày 16/09/2018 em hạch toán : Nợ Tk 151/ có TK 331 : 325.000.000 đ đúng không ạ
- Ngày 29/10/2018 hàng về em hạch toán: Nợ TK 156: 358.425.000/ có TK 151; 325.000.000đ và Có TK 33312: 33.425.000 đ
Ngày 16/09/2018 công ty B đã xuất hóa đơn cho công ty em chỉ giá trị tiền hàng bằng vnđ: 325.000.000 đ, thuế suất 0%
Ngày 29/10/2018 hàng về bên em làm tờ khai thông quan và số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu trên tờ khai thể hiện là 33.425.000 đ
Hàng về bên em thuê xe giao thẳng đến cho khách hàng mà không qua kho công ty.
Nhờ anh chị cho em hỏi các bút toán hạch toán nghiệp vụ trên em làm như này đã đúng chưa ạ?
- Ngày 16/09/2018 em hạch toán : Nợ Tk 151/ có TK 331 : 325.000.000 đ đúng không ạ
- Ngày 29/10/2018 hàng về em hạch toán: Nợ TK 156: 358.425.000/ có TK 151; 325.000.000đ và Có TK 33312: 33.425.000 đ