Shikamaru1902
Sơ cấp
- 7/12/18
- 3
- 0
- 1
- 34
Dear mọi người.
Em đang gặp vấn đề như sau :
1. Ngày 01-10-2018 anh quản lý bên em có tạm ứng 50.000.000đ để mua đồ nghề và đưa vào sử dụng trong tháng. Tổng tiền anh quản lý báo là 50.410.000đ và em đã trích khấu hao tháng theo tổng tiền này. Do không đủ chứng từ nên chưa giải chi tiền tạm ứng này được, đến tháng 12/2018 anh mới đưa đủ chứng từ giải chi cho em. Nhung tổng tiền lại là 50.110.000đ không khớp với số tiền mà em đã trích khấu hao. Số tiền khấu hao tháng 10 và 11 em đã ghi nhận chi phí để làm báo cáo kết quả kinh doanh. Mọi người chỉ giúp em cách điều chỉnh ạ.
2. Chưa giải chi đồ nghề mà em đã ghi nhận chi phí khấu hao là sai phải không ạ.
Em mới làm kế toán có nhiều vấn đề không biết xin mọi người giúp đỡ ạ.
Em đang gặp vấn đề như sau :
1. Ngày 01-10-2018 anh quản lý bên em có tạm ứng 50.000.000đ để mua đồ nghề và đưa vào sử dụng trong tháng. Tổng tiền anh quản lý báo là 50.410.000đ và em đã trích khấu hao tháng theo tổng tiền này. Do không đủ chứng từ nên chưa giải chi tiền tạm ứng này được, đến tháng 12/2018 anh mới đưa đủ chứng từ giải chi cho em. Nhung tổng tiền lại là 50.110.000đ không khớp với số tiền mà em đã trích khấu hao. Số tiền khấu hao tháng 10 và 11 em đã ghi nhận chi phí để làm báo cáo kết quả kinh doanh. Mọi người chỉ giúp em cách điều chỉnh ạ.
2. Chưa giải chi đồ nghề mà em đã ghi nhận chi phí khấu hao là sai phải không ạ.
Em mới làm kế toán có nhiều vấn đề không biết xin mọi người giúp đỡ ạ.