Hoaiminhthanh
Sơ cấp
- 8/1/19
- 12
- 1
- 3
Các bác giúp em với, cận ngày cuối nộp bctc và quyết toán thuế rồi, nhưng em có vấn đề chưa xử lý được.
Cty em thuộc loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, thành lập năm 2016. Năm 2017 lỗ hơn 300tr, thuế gtgt nộp trực tiếp trên doanh thu là 6,6tr. Bên thuế yêu cầu mỗi quý khi nộp thuế gtgt thì tạm nộp thuế tndn bằng số tiền thuế gtgt luôn. Em đã tạm nộp thuế tndn năm 2017 là 6,6tr.
Năm 2018 Cty tiếp tục lỗ hơn 100tr (bên em là doanh nghiệp dịch vụ việc làm nên giai đoạn đầu khó khăn thật sự, năm 2019 này dự kiến có lãi). Năm 2018 em không nộp thêm thuế tndn, và cũng không thấy bên thuế gọi điện yêu cầu nộp. Hiện tại em đang làm bctc và quyết toán thuế 2018. Khi em băn khoăn không biết hạch toán số thuế tndn nộp thừa của năm trước thế nào trên chỉ tiêu 333 của bctc và trên chỉ tiêu E1 của quyết toán thuế tndn, em gọi cho một chị bạn làm ở CC thuế để hỏi cách xử lý. Chị ấy bảo "không lãi nhiều thì cũng phải lãi ít, chứ doanh nghiệp mà hạch toán lỗ sau này khi xin chuyển thuế thừa của 2017 để nộp thuế của 2019 thì bên thuế kiểu gì cũng xuống bới móc, kiểm tra sổ sách, mò ra lỗi sai lại phải nộp phạt thì mệt lắm".
Huhu....
Em chưa có kinh nghiệm trong mấy việc này, và sổ sách chứng từ thì cũng không tự tin là chỉn chu chặt chẽ 100% được. Hiện tại em đang rất lo lắng
Mọi người có thể giúp em, bày em cách xử lý vụ này không ạ? Em cảm ơn các anh chị nhiều!!!!
Cty em thuộc loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, thành lập năm 2016. Năm 2017 lỗ hơn 300tr, thuế gtgt nộp trực tiếp trên doanh thu là 6,6tr. Bên thuế yêu cầu mỗi quý khi nộp thuế gtgt thì tạm nộp thuế tndn bằng số tiền thuế gtgt luôn. Em đã tạm nộp thuế tndn năm 2017 là 6,6tr.
Năm 2018 Cty tiếp tục lỗ hơn 100tr (bên em là doanh nghiệp dịch vụ việc làm nên giai đoạn đầu khó khăn thật sự, năm 2019 này dự kiến có lãi). Năm 2018 em không nộp thêm thuế tndn, và cũng không thấy bên thuế gọi điện yêu cầu nộp. Hiện tại em đang làm bctc và quyết toán thuế 2018. Khi em băn khoăn không biết hạch toán số thuế tndn nộp thừa của năm trước thế nào trên chỉ tiêu 333 của bctc và trên chỉ tiêu E1 của quyết toán thuế tndn, em gọi cho một chị bạn làm ở CC thuế để hỏi cách xử lý. Chị ấy bảo "không lãi nhiều thì cũng phải lãi ít, chứ doanh nghiệp mà hạch toán lỗ sau này khi xin chuyển thuế thừa của 2017 để nộp thuế của 2019 thì bên thuế kiểu gì cũng xuống bới móc, kiểm tra sổ sách, mò ra lỗi sai lại phải nộp phạt thì mệt lắm".
Huhu....
Em chưa có kinh nghiệm trong mấy việc này, và sổ sách chứng từ thì cũng không tự tin là chỉn chu chặt chẽ 100% được. Hiện tại em đang rất lo lắng
Mọi người có thể giúp em, bày em cách xử lý vụ này không ạ? Em cảm ơn các anh chị nhiều!!!!

