Góp vốn bằng TSCĐ?

  • Thread starter ngocluyen12
  • Ngày gửi
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Có nghĩa là khi đánh giá lại TSCĐ ở thời điểm trả vốn góp đó, phần chênh lệch của GT TSCĐ tăng giảm thì mình tăng hoặc giảm nguồn vốn?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phuongchau234

Guest
1/9/04
24
0
0
44
Ha Noi
Theo mình khi nhận góp vốn
n 211 200tr
c 411 200tr
khi trả lại
n 411 200
c 214 10
c 211 190
các bạn cho ý kiến thêm[/QUOT

Mình cũng sẽ hach toán nhu ban Xưan9. Vi khi đã trả lại vốn góp là trả đúng với phần đã hạch toán ban đầu là 200T. Và TSCĐ tất nhiên sau 1 năm sử dụng không thể còn nguyên giá trị ban đầu là 200T mà đã phải khấu hao hết 10T rùi. Vậy là họ nhận lại tài sản với giá trị chỉ là 190T là đúng quá rùi.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Theo mình khi nhận góp vốn
n 211 200tr
c 411 200tr
khi trả lại
n 411 200
c 214 10
c 211 190
các bạn cho ý kiến thêm[/QUOT

Mình cũng sẽ hach toán nhu ban Xưan9. Vi khi đã trả lại vốn góp là trả đúng với phần đã hạch toán ban đầu là 200T. Và TSCĐ tất nhiên sau 1 năm sử dụng không thể còn nguyên giá trị ban đầu là 200T mà đã phải khấu hao hết 10T rùi. Vậy là họ nhận lại tài sản với giá trị chỉ là 190T là đúng quá rùi.
Như vậy vẫn còn trên sổ sách N211:10tr thì cũng ko đc.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Theo minh như thế này nhé, trước khi đưa TS vào gớp vốn bao giờ cũng có hội đồng đánh giá lại tài sản, nên khi trả lại vốn góp cũng phải đánh giá lại tài sản cho nên trong trường hợp này sẽ có 3 truòng hợp xảy ra.

TH1: Hội đồng đánh giá TS còn đúng như giá trị còn lại thì HT như sau
N411:190.tr
N214:10tr
C/211:200tr

TH2:HĐ đánh giá giá trị của TS cao hơn giá trị còn (VD là 240tr) lại thì HT như sau
N411:240tr
N214:10tr
C211:200
C711: 50tr

TH2:HĐ đánh giá giá trị của TS thấp hơn giá trị còn (VD là 180tr) lại thì HT như sau
N411:180tr
N214:10tr
N811:10tr
C211:200


Các bạn có ý kiến thế nào, cùng nhau tham gia góp ý nào.
Nếu làm như thế này thì tăng giảm nguồn vốn khi trả vốn góp so với khi nhận vốn góp có đúng ko?
Vì thực tế khi góp vốn mình tăng nguồn vốn 200tr. Khi trả vốn TSCĐ nguồn vốn lại tăng hoặc giảm?
 
P

phuongchau234

Guest
1/9/04
24
0
0
44
Ha Noi
Như vậy vẫn còn trên sổ sách N211:10tr thì cũng ko đc.

Cho mình hoi ngocluyen12 nhe: bình thường khi bạn khấu hao TSCĐ bình thường của công ty bạn thôi. Bạn cũng tính KH bình thường và giá trị cuối năm trên BCTC = (nguyên giá ban đầu) - (giá trị khấu hao)= giá trị còn lại tại thời điểm BCTC. Vậy theo ngocluyen thi giá trị trên 211 của bạn có còn nguyên hay ko?
Trong TH mình nêu trên là trường hợp 10T còn lại trên 211 đã được đưa vào khấu hao rồi thì còn đâu nữa mà dư trên sổ sách.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Cho mình hoi ngocluyen12 nhe: bình thường khi bạn khấu hao TSCĐ bình thường của công ty bạn thôi. Bạn cũng tính KH bình thường và giá trị cuối năm trên BCTC = (nguyên giá ban đầu) - (giá trị khấu hao)= giá trị còn lại tại thời điểm BCTC. Vậy theo ngocluyen thi giá trị trên 211 của bạn có còn nguyên hay ko?
Trong TH mình nêu trên là trường hợp 10T còn lại trên 211 đã được đưa vào khấu hao rồi thì còn đâu nữa mà dư trên sổ sách.
Giá trị còn lại thì đương nhiên còn 190tr rồi nhưng nguyên giá thể hiện trên TK211 vẫn là 200tr chứ bạn.
- Khi nhận góp vốn bằng TSCĐ bạn hạch toán: N211/C411:200tr
- Khi trả vốn góp TSCĐ bạn hạch toán:
N411:200
C214:10
C211:190tr
Vậy máy móc trả người ta rồi thì nguyên giá của bạn cũng phải giảm hết chứ. Bạn hạch toán như vậy thì vẫn dư nợ 211:10tr đối với TSCĐ nhận góp vốn đó.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Cả nhà cho mình hỏi chút!
- Khi mình nhận góp vốn bằng TSCĐ (trị giá 200tr) mình hạch toán:
N211:200tr
C411:200tr
- Thỏa thuận bên nhận góp vốn khấu hao
N154:10tr
C214:10tr
- Khi trả lại vốn góp;
N411:200tr
C211:200tr
Vậy khoản khấu hao và GTCL của TSCĐ xử lý thế nào các bạn nhỉ? Các bạn hạch toán giúp mình nhé! thanks!

Tôi thấy đề bài bạn ngocluyen ra rất rõ ràng mà sao các bạn cứ loạn xà ngầu lên là thế nào ấy nhỉ??? :wall: Từ đầu bạn ngocluyen đã chẳng nói rằng là bên nhận góp vốn có nhận 1 TSCĐ trị giá 200trđ của bên Góp vốn và sau 1 thời gian hoạt động TSCĐ này đã khấu hao hết 10trđ. Điều thuận lợi nhất ở bài toán này là khi trả lại của TSCĐ vốn góp đó, hội đồng thẩm định đánh giá lại của TSCĐ bằng đúng giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đã trừ đi số khấu hao.

Và câu trả lời của bạn HOAMUA848 là đã hạch toán đúng rồi!

Các bạn nào còn thắc mắc thì chịu khó xem lại lý thuyết, xem lại chuẩn mực nhé! Đừng có ngồi đó là hạch toán theo kiểu cảm tính nữa!

HOAMUA848 nói:
Khi ban nhận TSCĐ:

N TK 211 : 200
C TK 411 : 200

khi khấu hao:

C TK 214 : 10
N TK 154 : 10

Vậy thì giảm TSCĐ và trả lại vốn góp

N TK 411 : 190
N TK 214 :10
C TK 211: 200
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
45
The land of the living
Cho mình hoi ngocluyen12 nhe: bình thường khi bạn khấu hao TSCĐ bình thường của công ty bạn thôi. Bạn cũng tính KH bình thường và giá trị cuối năm trên BCTC = (nguyên giá ban đầu) - (giá trị khấu hao)= giá trị còn lại tại thời điểm BCTC. Vậy theo ngocluyen thi giá trị trên 211 của bạn có còn nguyên hay ko?
Trong TH mình nêu trên là trường hợp 10T còn lại trên 211 đã được đưa vào khấu hao rồi thì còn đâu nữa mà dư trên sổ sách.
Bạn ạh, cho mình hỏi là trên Bảng CĐSPS của bạn TK 211 thể hiện còn thể hiện con số nào??? Nguyên giá hay giá trị còn lại??? Nếu thể hiện giá trị còn lại thì... :wall: :wall: :wall:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Bạn ạh, cho mình hỏi là trên Bảng CĐSPS của bạn TK 211 thể hiện còn thể hiện con số nào??? Nguyên giá hay giá trị còn lại??? Nếu thể hiện giá trị còn lại thì... :wall: :wall: :wall:

Trong bảng CĐPS TK211 phải thể hiện nguyên giá chứ?
Mà cho mình hỏi tiếp chút nhé. VẬy trong trường hợp đánh giá lại mà GTTS chênh lệch so với ban đầu góp vốn thì sao? Hạch toán như bạn phong2v à hay là hạch toán thế nào? Đọc QĐ15 rồi mà chẳng thấy nói gì đến phần trả lại vốn góp..
Đây chỉ là tình huống mình đưa ra để hỏi thôi, chứ doanh nghiệp mình ko gặp.
 
Tôi thấy đề bài bạn ngocluyen ra rất rõ ràng mà sao các bạn cứ loạn xà ngầu lên là thế nào ấy nhỉ??? :wall: Từ đầu bạn ngocluyen đã chẳng nói rằng là bên nhận góp vốn có nhận 1 TSCĐ trị giá 200trđ của bên Góp vốn và sau 1 thời gian hoạt động TSCĐ này đã khấu hao hết 10trđ. Điều thuận lợi nhất ở bài toán này là khi trả lại của TSCĐ vốn góp đó, hội đồng thẩm định đánh giá lại của TSCĐ bằng đúng giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đã trừ đi số khấu hao.

Và câu trả lời của bạn HOAMUA848 là đã hạch toán đúng rồi!

Các bạn nào còn thắc mắc thì chịu khó xem lại lý thuyết, xem lại chuẩn mực nhé! Đừng có ngồi đó là hạch toán theo kiểu cảm tính nữa!

Cho mình hỏi chút nhé :
Đầu tiên : Côpng ty đó góp vốn vào 200tr bằng TSCĐ, coi như không cần định giá lại , tài sản này được chấp nhận với giá 200 triệu
Vậy ta hạch toán như sau :
Nợ TK 211 : 200tr
Có TK 411 : 200 tr
Sau 1 năm hoạt động : khấu hao mất 10triệu từ TSCĐ này. Vậy ta hạch toán tiền này vô đâu mình không biết :
Nợ có thể là TK 154, 622, 627, 641 v.v.. : 10 triệu
Có TK 214 : 10 triệu.
Cuối năm người ta rút TSCĐ về : như đã thảo thuận trước là khấu hao 10 triệu vậy hạch toán :
Nợ TK 411 : 190 triệu ( Xóa nguồn vốn 190 triệu do họ chỉ rút lại 190 tr)
Nợ TK 214 : 10 triệu ( Xóa khấu hao của TSCĐ này)
Có TK 211 :200 triệu ( Xóa TSCĐ này ra khỏi danh mục TS)

Nếu vậy thì theo mình hiểu : như vậy về phần góp vốn họ vẫn còn 10 triệu ở trong công ty ( có thể hơn nếu tình thêm phần lãi của 1 năm hoạt động )
Câu hỏi này ngoài lề , các bạn thấy có đùng không ?
 
donghuong1603

donghuong1603

Yêu câu ví dặm
Hach toan TSCD thue hoat dong

Ở cty em có một cổ đông mua oto trả góp nên ko làm thủ tục góp vốn vào công ty được. Nên công ty em mới đi thuê lại TSCĐ đó ( xe otô) và cho một công ty khác thuê lại. Hàng tháng khi bên cty đó chuyển tiền qua ngân hàng thì bên em vẫn xuất hóa đơn đều. Vậy em muốn hỏi. Nếu như em thuê xe của ah cổ đông đó thì chỉ cần hợp đồng thuê xe thôi đúng ko ạ. Hay còn cần thủ tục gì khác. Mong các anh chị chỉ giáo
 

Xem nhiều