P
Kính thưa các tiền bối,
Công ty em có căn tin cho công nhân viên và có hoạt động bán nước giải khát cho công nhân viên. Em đang thắc mắc về hạch toán nghiệp vụ liên quan đến mua và bán nước giải khác cho công nhân viên.
Chị bên em bảo hạch toán khi mua nước Nợ 611, Nợ 1331/Có 1111 (Bên em dùng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường xuyên, những nghiệp vụ bán hàng khác thì dùng TK 632 để ghi nhận trị giá xuất kho khi bán).
Em nghĩ chỉ hạch toán như vậy chưa chính xác? Xin các tiền bối cho em ý kiến ạ. Em cảm ơn.
Công ty em có căn tin cho công nhân viên và có hoạt động bán nước giải khát cho công nhân viên. Em đang thắc mắc về hạch toán nghiệp vụ liên quan đến mua và bán nước giải khác cho công nhân viên.
Chị bên em bảo hạch toán khi mua nước Nợ 611, Nợ 1331/Có 1111 (Bên em dùng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê thường xuyên, những nghiệp vụ bán hàng khác thì dùng TK 632 để ghi nhận trị giá xuất kho khi bán).
Em nghĩ chỉ hạch toán như vậy chưa chính xác? Xin các tiền bối cho em ý kiến ạ. Em cảm ơn.