Hương TT
Sơ cấp
- 29/9/19
- 1
- 0
- 1
- 30
mong các anh chị chỉ giúp em với ạ.
Công ty em làm trung gian có hợp đồng liên kết với một du lịch cho một công ty bên Campuchia, , khách VN mình qua Campuchia du lịch, Công ty em thu tiền của khách ( có xuất hóa đơn). và lấy đầu vào của công ty bên Cam đó, Hóa đơn như hình bên dưới, ( ko có MST)

Vậy em đưa Hóa đơn này vào chi phí thì có hợp lệ ko ạ?
em có phải kê khai và đóng thuế nhà thầu ko và cần những điều kiện nào để bên em được khấu trừ thuế VAT , và thuế TNDN ?
Trên hợp đồng liên kết có khoản " chuyển tiền bằng điện" - nhưng khoản này bên em đã trả rồi - các HĐ đều dưới 20tr . Giờ thực hiện bút toán trả tiền mặt thì có được không? hay phải chuyển khoản thanh toán ạ?
Công ty em làm trung gian có hợp đồng liên kết với một du lịch cho một công ty bên Campuchia, , khách VN mình qua Campuchia du lịch, Công ty em thu tiền của khách ( có xuất hóa đơn). và lấy đầu vào của công ty bên Cam đó, Hóa đơn như hình bên dưới, ( ko có MST)

Vậy em đưa Hóa đơn này vào chi phí thì có hợp lệ ko ạ?
em có phải kê khai và đóng thuế nhà thầu ko và cần những điều kiện nào để bên em được khấu trừ thuế VAT , và thuế TNDN ?
Trên hợp đồng liên kết có khoản " chuyển tiền bằng điện" - nhưng khoản này bên em đã trả rồi - các HĐ đều dưới 20tr . Giờ thực hiện bút toán trả tiền mặt thì có được không? hay phải chuyển khoản thanh toán ạ?

