Về tính giá thành công ty thiết kế kiêm sản xuất kiêm xây dựng

  • Thread starter TrangGemini
  • Ngày gửi
TrangGemini

TrangGemini

Trung cấp
11/9/18
82
16
8
30
Chào cả nhà, lại là cái mẹt của em đây
Em tự học làm kế toán nên còn khá ngu ngơ, lên đây hỏi suốt :D (em cũng có chịu tìm đọc thông tin nhưng k nắm được nên mới hỏi chứ kp thích hỏi lúc nào thì hỏi đâu ạ :( )
Rất mong nhận được sự chỉ bảo của các a/c ạ
Còn đây là vấn đề của em ạ
Công ty em là công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất, nhưng k có doanh thu về thiết kế mà chỉ có doanh thu về sản xuất nội thất và thi thoảng có vài cái sửa chữa xây dựng nhỏ.
Em có vài thắc mắc, đang chưa biết làm như vậy đúng hay k:
*Về phần sản xuất nội thất: Do mỗi khách một yêu cầu khác nhau về sản phẩm nên em tính giá thành theo từng đơn hàng. Mỗi đơn hàng một định mức, một bảng lương nhân công trực tiếp, chi phí sxc phân bổ theo chi phí nvl trực tiếp. Nhân công thì chấm từ ngày ký hợp đồng đến ngày nghiệm thu. Cuối tháng tập hợp chi phí => giá thành.
1. Em đang thấy là giá thành của em đang rất lãi (phải chiếm đến 40-50% giá trị đơn hàng/hợp đồng). Định mức em làm theo thực tế chứ k chế thêm vì hđ đầu vào ít, chế cũng k có nvl xuất ra. Có cách nào để giảm lãi đi k ạ?
2. Trong 1 tháng ví dụ có 3 công trình em làm 3 bảng lương chi tiết cho từng công trình, ngày nào công nhân k đi làm thì em cho vào bảng lương chung của tháng đó và cho vào 6421. Nhưng em đang đau đầu khoản này lắm vì bên em có quyết định thanh tra BHXH vào tháng 4 này rồi mà cty em đóng cho mỗi 1 người, tổng số 11 người 10 người còn lại em ký hợp đồng kiểu khoán việc (khi nào có việc thì mới gọi đi làm như vậy được k ạ? )
3. Cuối năm em phát sinh chi phí TSCĐ (máy sản xuất gỗ), tháng nào có đơn hàng thì em bổ vào 154. Nhưng có những tháng em không làm sản xuất mà chỉ có bán hàng thương mại hoặc xây dựng nhỏ thì bổ vào các công trinh này được k hay là cho vào 6421 ạ?
4. Em có 1 số nvl lúc nhập vào ĐVT là can nhưng theo định mức là lít thì em làm 1 bảng quy đổi kiểu ĐVT chính (can) => ĐVT phụ (lít) + Hệ số quy đổi 1 can = bn lít chả hạn. Rồi nhập kho và xuất kho là lít (Cái này em lập nội bộ chứ k có xác nhận của người bán được k ạ, vì thời gian gấp rút lắm rồi). Hoặc 1 số hóa đơn ghi chung chung như : Sắt hộp các loại 100kg, thì em làm bảng kê các loại vd: sắt 20x20: 30kg; sắt 40x40: 50kg... và nhập kho chi tiết như bảng kê. (Bảng kê xin dấu treo của người bán)
5. Thường mấy hóa đơn văn phòng phẩm của em ít, mấy tháng mới lấy 1 lần (gtri tầm 2-3tr có giấy A4, bút...) nên em cho vào 6422 luôn, vậy cho em hỏi là em có phải bổ ra cho vào từng công trình k ạ?
6. Nếu là công ty thiết kế mà k có doanh thu thiết kế thì có cần giải trình k ạ ?
Cứu e với a/c ơi T.T
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TrangGemini

TrangGemini

Trung cấp
11/9/18
82
16
8
30
ai giúp e với ạ
 

Xem nhiều