H
Hien TT
Sơ cấp
- 19/9/18
- 19
- 3
- 3
Chào cả nhà,
Em mới làm kế toán nên không có kinh nghiệm nhiều, em nhờ mấy anh chị em có nhiều kinh nghiệm cho em ý kiện với ạ
Ví dụ Ngày 15/01/2020; bên em gửi debit note cho khách hàng nước ngoài : Hoa hồng giới thiệu KH mua BĐS : $2k (biết tỉ giá mua ck 15/01/20 : 22k)
Sang tháng 02/2020 khách hàng nước ngoài mới thanh toán cho công ty em ( biết tỉ giá mua ck 02/2020: 21,9K)
PA1: Tháng 01/2020 em ghi nhận doanh thu, và xuất hoá đơn đỏ theo ti giá : 22k ( Nợ TK 131/Có TK 511: $2K x 22K)
Sang tháng 02/2020 em clear công nợ và hạch toán chênh lệch tỉ giá : Nợ TK 112: 2k x 21,9K/Nợ Tk 635: (22k-21,9K)x2K/Có Tk 131:22k x 2k
PA2: Trong tháng 01/2020 em không ghi nhận DT, sang tháng 02 em xuất hoá đơn và ghi nhận DT theo số tiền thực tế đã nhận được ( nợ Tk112/co Tk 511: 2k x 21,9)
Vậy em hạch toán em PA nào ạ, Bên em đang hạch toán sổ sách theo TT133
Em mới làm kế toán nên không có kinh nghiệm nhiều, em nhờ mấy anh chị em có nhiều kinh nghiệm cho em ý kiện với ạ
Ví dụ Ngày 15/01/2020; bên em gửi debit note cho khách hàng nước ngoài : Hoa hồng giới thiệu KH mua BĐS : $2k (biết tỉ giá mua ck 15/01/20 : 22k)
Sang tháng 02/2020 khách hàng nước ngoài mới thanh toán cho công ty em ( biết tỉ giá mua ck 02/2020: 21,9K)
PA1: Tháng 01/2020 em ghi nhận doanh thu, và xuất hoá đơn đỏ theo ti giá : 22k ( Nợ TK 131/Có TK 511: $2K x 22K)
Sang tháng 02/2020 em clear công nợ và hạch toán chênh lệch tỉ giá : Nợ TK 112: 2k x 21,9K/Nợ Tk 635: (22k-21,9K)x2K/Có Tk 131:22k x 2k
PA2: Trong tháng 01/2020 em không ghi nhận DT, sang tháng 02 em xuất hoá đơn và ghi nhận DT theo số tiền thực tế đã nhận được ( nợ Tk112/co Tk 511: 2k x 21,9)
Vậy em hạch toán em PA nào ạ, Bên em đang hạch toán sổ sách theo TT133

