Xử lý số dư trên bảng cân đối phát sinh khi đóng cửa công ty

hoacotu0792

Cao cấp
Mọi người cho em hỏi về xử lý số dư trên bảng cân đối phát sinh với ạ: bên em chuẩn bị đóng cửa công ty. Mà bảng cân đối phát sinh của bên em còn dư những tài khoản sau:
- TK111
- TK411
-TK421 dư nợ do lỗ lũy kế các năm trước
- TK333: đang nộp thừa thuế GTGT và thuế TNDN
Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn
 
Back
Top