hoacotu0792
Cao cấp
Mọi người cho em hỏi về xử lý số dư trên bảng cân đối phát sinh với ạ: bên em chuẩn bị đóng cửa công ty. Mà bảng cân đối phát sinh của bên em còn dư những tài khoản sau:
- TK111
- TK411
-TK421 dư nợ do lỗ lũy kế các năm trước
- TK333: đang nộp thừa thuế GTGT và thuế TNDN
Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn
- TK111
- TK411
-TK421 dư nợ do lỗ lũy kế các năm trước
- TK333: đang nộp thừa thuế GTGT và thuế TNDN
Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn