H
Cả nhà cho em hỏi, trên bảng cân đối phát sinh ban đầu em quên không kết chuyển lợi nhuận năm trước sang năm nay 4212-4211, thì bảng cân đối phát sinh cân đối số dư cuối kỳ, nhưng khi làm bút toán kết chuyển đầu năm thì quý 1 lại cân đến quý 2.3.4 lại không cân số dư cuối kỳ nhưng bản chất phản ánh số phát sinh và lợi nhuận lại đúng.
cách nào em xử lý nhanh ạ, cảm ơn anh, chị đã xem qua.
cách nào em xử lý nhanh ạ, cảm ơn anh, chị đã xem qua.