V
Vothuongacc
Sơ cấp
- 13/7/21
- 19
- 6
- 3
Các anh chị cho em hỏi chút ạ. Em đang làm kế toán ở một công ty fowarder. Công ty em thường xuyên có phát sinh các nghiệp vụ với các FWD ở nước ngoài (họ làm các dịch vụ phát sinh ở đầu nước ngoài cho bên em rồi thu lại tiền bên em, và ngược lại, khi họ có các dịch vụ ở bên đầu việt nam thì bên em làm và thu lại tiền họ). Trước giờ thì 2 bên chỉ xuất các DEBIT NOTE và CREDIT NOTE gửi cho nhau, cuối tháng tổng hợp, cấn trừ và xem bên nào phải thanh toán. Tuy nhiên chị kế toán thuế bên em lại mới nói rằng đối với các khoản mà bên em thu FWD đầu nước ngoài thì bên em phải xuất hóa đơn VAT trong đó quy đổi số tiền $ thành tiền việt, vẫn để vat 10% như thu các công ty nội địa trong nước, còn ở phần thông tin người bán thì ghi tên, địa chỉ FWD bên nước ngoài (chỗ MST k có thì để trống). Em đã google tìm kiếm thông tin này rồi nhưng chưa tìm thấy hướng dẫn hay thông tin gì về vấn đề này nên các anh chị có ai gặp trường hợp như này r thì cho em xin tư vấn với ạ. Em cảm ơn ạ.