Q15 hay Q48 là như thế nào

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi t nguyet, 3 Tháng bảy 2007.

2,395 lượt xem

  1. t nguyet

    t nguyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Quang Nam
    Anh chi ơi cho em hỏi chút nha: Công ty em KD khách sạn và sản xuất, trước đay kế toán sử dụng TK 621.622.627 nhưng khi em làm thì trong mãng kinh doanh khách sạn em đưa thẳng vào 154, còn sản xuất vẫn sd TK 621,622,627. công ty chỉ tính giá thàng SX riêng còn kết quả kinh doanh là của toàn công ty. Em hạch toán như vậy có được không?:wall::wall:
     
    #1
  2. rk106

    rk106 Văn Minh Lúa Nước

    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HUẾ...TÌNH YÊU CỦA TÔI
    Bạn k được dùng PP "Lai" đâu! hoặc 48 hoặc 15, chưa có văn bản nào quy định 1 DN được sử dụng cả 2 quyết định cả
     
    #2
  3. BacKieuPhong

    BacKieuPhong Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hai Phong
    QĐ 48 là dành cho DN nhỏ, hạch toán đơn giản, còn QĐ 15 áp dụng cho tất cả các DN. Lựa chọn QĐ nào là quyền của DN, nhưng phải thống nhất, không lẫn lộn được đâu. Kinh doanh khách sạn là làm dịch vụ làm gì có TK 154, còn sản xuất qua TK 621, 622, 627 rồi kết chuyển sang 154 là đúng rồi. Công ty bạn có nhiều mảng kinh doanh bạn nên tách ra từng mảng kinh doanh để tính giá thành cho hoạt động sản xuất. Chúc bạn làm tốt.
     
    #3
  4. t nguyet

    t nguyet Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Quang Nam
    Kinh doanh dịch vụ thì có TK 154 sao lại không? Chỉ không có tài khoản 155 thôi chứ?
     
    #4
  5. Vihalley

    Vihalley Guest

    Anh chị ơi, Trong bảng Cân Đối kế toán (QD48) mình sẽ đưa tài khoản 242 vào phần nào ? Phải thu dài hạn phải không ạ? hay là Tài sản dài hạn khác, tên ngộ quá!!!

    Dạ, nhưng trong bảng cân đối kế toán QD48 đâu có khoản nào tên Chi phí trả trước dài hạn đâu??? Theo QD1141 nó nằm riêng ra V.Chi phí trả trước dài hạn- mã số 241, còn QD 48 mã số 241 là "Phải thu dài hạn", nên giờ ko biết để TK 242 ở đâu bi giờ
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng bảy 2007
    #5
  6. lananhdavi

    lananhdavi Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Tp.Hồ Chí Minh
    Q15 hay Q48

    Theo mình được biết thì cty bạn KD theo sản xuất thì cứ làm bình thường thôi, chi phí thì cho vào loại 6 và 8 rồi kết chuyển qua 911 để xác định KQKD. còn kinh doanh khách sạn thì đặc điểm chi phí có 3 Trường hợp
    621: chi phí phục vụ trực tiếp cho khách thuê phòng
    622: lương nhân viên phục vụ phòng
    627: Khấu hao TSCĐ, điện nước,công cụ dụng cụ.
    bạn kết chuyển chi phí sang 154.Nếu trong khách sạn có nhiều hoạt động thì bạn phải phân bổ chi phí 642 cho từng hoạt động.
    bạn có thể cho mình biết trong diễn đàn này để đọc và tải các QĐ thì vào trang nào k? tại mình là thành viên mới toanh của diễn đàn mà:mrstraetz
     
    #6
  7. nhaingo

    nhaingo Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Cty mình làm theo QĐ 48, vậy có thể sử dụng TK 621 được không.
    Chị kế toán trước đưa thẳng vào 154 nhưng lại không chi tiết cho từng công trình nên rất khó theo dõi. Giờ có một chị kế toán khác bảo mình phải làm lại hết sổ sách của năm nay, mở them TK 621 để theo dõi cho từng công trình.sau đó kết chuyển qua 154. Mình thì vẫn phân vân khong biết làm thế nào thì đúng, nếu đã mở TK 621 thì cũng phải mở thêm TK 622, 627 chứ. Nếu mình không theo dõi trên 621 mà mình theo dõi chi tiết cho từng công trình trên 154 thì có được không. Làmtheo cách nào thì gọn và dễ theo dõi nhất.
     
    #7
  8. rk106

    rk106 Văn Minh Lúa Nước

    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HUẾ...TÌNH YÊU CỦA TÔI
    Bạn không thể mở thêm TK621,622,627,...theo QĐ 48 vì theo quy định của BTC thì TK cấp 1 phải sử dụng theo đúng quy định


    Vẫn được bạn à

    Bạn nên nói rõ là đang sử dụng phần mềm gì hay làm bằng tay?
     
    #8
  9. nhaingo

    nhaingo Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    Hà Nội
    mình đang làm kế toán trên excel. nếu phân bổ cho từng công trình trên 154 thì mình sẽ phân bổ như thế nào cho hợp lý khi mà kết thúc năm 2006 số dư trên TK 154 là nợ 165 triệu mà mình không biết nó ở công trình nào, hóa đơn thì xuất hết rồi, công trình năm nay ít, giá trị hợp đồng lại nhỏ, mình không thể phân bổ hết được. Mình phân bổ một ít cho công trình năm nay rồi mà vẫn còn 103 triệu nữa.
     
    #9

Chia sẻ trang này