N
Các anh chị ơi, cho em hỏi chút:
Hôm qua em có 2 hóa đơn hàng hóa mới về (tiền hàng thì cty em thường thanh toán vào lúc giao hàng hóa theo biên bản giao nhận, cuối tháng cộng dồn mới viết hóa đơn). Lúc viết hóa đơn, đơn vị bán phải viết đơn giá thật chính xác nên số rất lẻ, vì vậy:
- Một hóa đơn thì tiền đã thanh toán > số tiền ghi trên hóa đơn : 1.387đồng
- Một hóa đơn thì tiền đã thanh toán < số tiền ghi trên hóa đơn : 216 đồng.
Em không biết hạch toán số tiền chênh này thế nào???? Có cho dc vào doanh thu khác hay thu nhập khác dc không ạ???
Hôm qua em có 2 hóa đơn hàng hóa mới về (tiền hàng thì cty em thường thanh toán vào lúc giao hàng hóa theo biên bản giao nhận, cuối tháng cộng dồn mới viết hóa đơn). Lúc viết hóa đơn, đơn vị bán phải viết đơn giá thật chính xác nên số rất lẻ, vì vậy:
- Một hóa đơn thì tiền đã thanh toán > số tiền ghi trên hóa đơn : 1.387đồng
- Một hóa đơn thì tiền đã thanh toán < số tiền ghi trên hóa đơn : 216 đồng.
Em không biết hạch toán số tiền chênh này thế nào???? Có cho dc vào doanh thu khác hay thu nhập khác dc không ạ???

