Cho mình hỏi chút. Cty mình khi ký mối hợp đồng đều có phần trăm cho người mua hàng. Có Hợp đồng xong rùi nhưng chưa trả tiền hoa hồng. Mình định khoản là
Nợ 642
Có 338
Khi trả tiền
Nợ 338
Có 111
Vấn đề mình gặp phải là TK đối ứng trên sổ quỹ là TK 338.
Cuối tháng mình tập hợp chi phí thì lọc ra rõ ràng thiếu 642 ( ứng với bút toán đầu tiên). Mình lại nhặt từ 338 để lấy TK 642. Mình cứ lơ mơ quá bạn nào có cách giả quyết khác giúp mình nhé. Thanks...
Nợ 642
Có 338
Khi trả tiền
Nợ 338
Có 111
Vấn đề mình gặp phải là TK đối ứng trên sổ quỹ là TK 338.
Cuối tháng mình tập hợp chi phí thì lọc ra rõ ràng thiếu 642 ( ứng với bút toán đầu tiên). Mình lại nhặt từ 338 để lấy TK 642. Mình cứ lơ mơ quá bạn nào có cách giả quyết khác giúp mình nhé. Thanks...

