
Khangdo1992
Sơ cấp
- 28/2/22
- 2
- 0
- 1
- 31
E đang có vấn đề thế này:
Cty e là nhập khẩu hàng về giao đại lí ăn hoa hồng
Như mấy năm đầu lượng hàng ít, khi nhập khẩu về tính tất cả chi phí phát sinh ( tiền trả NCC, thuế, chi phí vận chuyển...)
Sau khi nhập kho thì mình làm bút toán kết chuyển sang 632 lun, đến cuối kì mình sẽ xuất hết lô hàng đã KC giá vốn trước đó
Mấy năm gần đây do lượng hàng về nhiều, mình cũng đinh ninh cuối năm cũng sẽ bán hết nên cứ có lô hàng nào về mình đều KC sang 632( N632-C156)
Và chuyện xảy ra là đến cuối năm bên mình k bán đc hết hàng, và mình cũng quên làm bút toán chuyển ngược lại ( N156- C632) nên thành ra bây giờ giống như mình bán hàng mình k ghi nhận giá vốn lun( vì giá vốn mình đã KC sẵn từ năm trước rồi)
Về cơ bản là mình đã sai( vì bán đc bao nhiêu hàng thì KC sang giá vốn bấy nhiêu hàng thôi)
Theo mọi người thì mình nên xử lí thế nào, vì mình sợ khi xuất hàng thì ghi nhận doanh thu, nhưng but toán kc chi phí thì mình k đc ghi nữa
Cty e là nhập khẩu hàng về giao đại lí ăn hoa hồng
Như mấy năm đầu lượng hàng ít, khi nhập khẩu về tính tất cả chi phí phát sinh ( tiền trả NCC, thuế, chi phí vận chuyển...)
Sau khi nhập kho thì mình làm bút toán kết chuyển sang 632 lun, đến cuối kì mình sẽ xuất hết lô hàng đã KC giá vốn trước đó
Mấy năm gần đây do lượng hàng về nhiều, mình cũng đinh ninh cuối năm cũng sẽ bán hết nên cứ có lô hàng nào về mình đều KC sang 632( N632-C156)
Và chuyện xảy ra là đến cuối năm bên mình k bán đc hết hàng, và mình cũng quên làm bút toán chuyển ngược lại ( N156- C632) nên thành ra bây giờ giống như mình bán hàng mình k ghi nhận giá vốn lun( vì giá vốn mình đã KC sẵn từ năm trước rồi)
Về cơ bản là mình đã sai( vì bán đc bao nhiêu hàng thì KC sang giá vốn bấy nhiêu hàng thôi)
Theo mọi người thì mình nên xử lí thế nào, vì mình sợ khi xuất hàng thì ghi nhận doanh thu, nhưng but toán kc chi phí thì mình k đc ghi nữa