K
Khanhthien90
Sơ cấp
- 9/7/23
- 2
- 0
- 1
- 35
Bên em có kinh doanh dịch vụ KCT và chịu thuế. Đối với các hóa đơn đầu vào dùng riêng cho mặt hàng KCT ( cụ thể là dịch vụ đào tạo) thì phần VAT đầu vào không được khấu trừ mà em cho vào chi phí. Vậy thì phần chi phí của hóa đơn này có phải kê vào chỉ tiêu 23 và 24 không ạ?
Em cảm ơn ạ!
Em cảm ơn ạ!