em chào các bác ạ
Các bác cho em hỏi với. Công ty em làm về rèm cửa ah. Có nhiều loại lắm, nhiều loại là do làm bằng các chất liệu vải khác nhau. Bây giờ em không biết có nên tính giá thành cho từng loại đó không? Nhưng nếu mà làm thì rất vất vả. Các khoản mục chi phí như nhân công và CP điện nước em cũng không biết phân bổ cho từng loại rèm như thế nào?
Em định là sẽ không tính giá thành cho từng SP rèm nữa mà tập hợp tất cả chi phí đó vào 154 xong cuối tháng kết chuyển sang giá vốn 632. (Em hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên). Vì vậy trong kỳ phát sinh doanh thu em sẽ không hạch toán giá vốn nữa mà em để cuối tháng kết chuyển hết sang 632 có được không a.
Mong các bác trả lời em sớm nhé.
Em đang khó xử quá.
Em cảm ơn các bác rất nhiều.
Các bác cho em hỏi với. Công ty em làm về rèm cửa ah. Có nhiều loại lắm, nhiều loại là do làm bằng các chất liệu vải khác nhau. Bây giờ em không biết có nên tính giá thành cho từng loại đó không? Nhưng nếu mà làm thì rất vất vả. Các khoản mục chi phí như nhân công và CP điện nước em cũng không biết phân bổ cho từng loại rèm như thế nào?
Em định là sẽ không tính giá thành cho từng SP rèm nữa mà tập hợp tất cả chi phí đó vào 154 xong cuối tháng kết chuyển sang giá vốn 632. (Em hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên). Vì vậy trong kỳ phát sinh doanh thu em sẽ không hạch toán giá vốn nữa mà em để cuối tháng kết chuyển hết sang 632 có được không a.
Mong các bác trả lời em sớm nhé.
Em đang khó xử quá.
Em cảm ơn các bác rất nhiều.