N
Chào các bạn! cho mình hỏi chút xíu. Tháng 05 cty mình có bán hàng và đã khai thuế hóa đơn đó nhưng đến tháng 06, khách hàng trả lại hàng (kèm hóa đơn xuất trả hàng). Mình không biết là hóa đơn này khai vao phần điều chình thuế GTGT hàng hóa bán ra hay khai hóa đơn này vào phần mua vào. Nếu như theo hách toán thì phải khai ở phần điều chình giảm (Nợ 531, 33311/ có 131) nhưng bên thuế hướng dần là khai ở phần mua vào nhưng hạch toán phần giảm doanh thu. Như vậy khi K/c TK133 thì số tổng trên tờ khai và trên sổ sẽ khác. Không biết khai như thế có đúng không nhỉ?

