Hàng nhập khẩu được trừ khi thanh toán.

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Duong Mai Linh, 13 Tháng bảy 2007.

1,828 lượt xem

  1. Duong Mai Linh

    Duong Mai Linh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Các anh chị tiền bối tư vấn giúp em vđ này cái.:angel:
    Tháng 5 /2006, công ty em có nhập khẩu 1 lô hàng thiết bị y tế (ví dụ là 50 chiếc), lô hàng này có hạn sử dụng đến hết tháng 5/2007.Đến nay, hạn sử dụng của mặt hàng này đã hết nhưng hàng vẫn còn tồn trong kho là 5 chiếc.
    Theo cam kết của người bán thì họ chấp nhận bù giá lại cho cty em. và bù như sau: tháng 7 /2007 này công ty em nhập thêm 1 lô hàng 30 chiếc, trị giá trên hợp đồng là 2000$/ 1 chiếc ---> 30 chiếc*2000$ = 60.000$, và khi thanh toán tiền cho họ thì em chỉ phải thanh toán 25 chiếc =50.000$. Vậy khi hạch toán thì số tiền trên tờ khai sẽ bị chênh lệch nhiều so với số tiền phải trả cho người bán khi thanh toán với ngân hàng( 10.000$ * tỉ giá),( số chênh lệch này em sẽ phải đưa vào doanh thu tài chính 515)----> thiệt thòi cho cty wa.
    Anh chị hay bạn nào có cách làm hay và đúng chỉ giáo cho em với.em chưa nghĩ ra cách làm khác tốt hơn.
    em xin cảm ơn.
     
    #1
  2. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Yêu cầu họ ghi vào Hoá đơn của đợt xuất hàng tới là bù giá cho lô hàng ngày....và hoá số....
    Thực ra bạn ghi giảm giá vốn hay hạch toán vào 515 thì cuối cùng cũng thế thôi chẳng qua hạch toán vào TK nào cho đúng thôi, chứ bạn ko phải trả tiền khoản này thì có gì mà thiệt thòi
     
    #2
  3. phunglam

    phunglam Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    68/69/18/12 TA 32 - P. Thới An - Q.12
    Trường hợp này em yêu cầu họ ghi rõ là giảm giá cho HĐ trước đó để em giảm giá hàng nhập vào kỳ trước. Nhưng thường thì trên HĐ mới họ discount thẳng vào lô này. Đơn giản nhất là kêu họ discount thẳng vào HĐ này và mình cứ như thế chuyển tiền. Khi mở TKHQ thì cũng căn cứ vào tổng giá TT sau khi trừ discount. Nếu họ chỉ đồng ý mà không có gì chứng minh thì Dư Có 331 10,000 sau này sẽ chuyển thành
    No 331
    Co 711
     
    #3
  4. Duong Mai Linh

    Duong Mai Linh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    anh Phong cho em hoi. Nếu em hạch toán khoản chênh lệch giữa TKHQ và chi phí phải trả cho người bán tại NH vào 515 thì có nghĩa doanh thu tài chính của em tăng lên. Như vậy tổng lợi nhuận cũng tăng ---> rõ là thiệt thòi rồi. (Ở đây em muốn nói, đúng là thực thế thì công ty ko phải trả khoản tiền đó, nhưng trên chứng từ thì ko chứng minh đựoc: hợp đồng là nhập 30 chiếc và tờ khai cũng khai nhập 30 chiếc,nhung lại trả tiền có 25 chiếc). Anh giup em khai thông với. Việc bù giá là hiểu ngầm cùng nhau, chứ ko thể yêu cầu họ xuất hóa đơn ghi bu` giá. Cảm ơn a.
     
    #4
  5. Duong Mai Linh

    Duong Mai Linh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    anh Phong cho em hoi. Nếu em hạch toán khoản chênh lệch giữa TKHQ và chi phí phải trả cho người bán tại NH vào 515 thì có nghĩa doanh thu tài chính của em tăng lên. Như vậy tổng lợi nhuận cũng tăng ---> rõ là thiệt thòi rồi. (Ở đây em muốn nói, đúng là thực thế thì công ty ko phải trả khoản tiền đó, nhưng trên chứng từ thì ko chứng minh đựoc: hợp đồng là nhập 30 chiếc và tờ khai cũng khai nhập 30 chiếc,nhung lại trả tiền có 25 chiếc). Anh giup em khai thông với. Việc bù giá là hiểu ngầm cùng nhau, chứ ko thể yêu cầu họ xuất hóa đơn ghi bu` giá. Cảm ơn a.
    Con nhu PhungLam nói thi là đưa vào 711, cũng vậy phải ko a.
     
    #5

Chia sẻ trang này