Trích nộp VAT 3% tại chi nhánh - Urgent -

  • Thread starter ngohome
  • Ngày gửi
N

ngohome

Thành viên sơ cấp
11/5/04
8
0
0
#1
Help me!

Cty mình có chi nhánh bán hàng ở 1 tỉnh khác

1) Trước khi áp dụng hình thức trích nộp 3% :

+Giả sử chi nhánh trong tháng có tình hình như sau :

Doanh thu : 1,000
VAT : 100

Không có chi phí đầu vào (Chi tại head office)

+Tại HO : Phát hành hđ VAT nội bộ cho chi nhánh trên như sau (và cũng là HĐ đầu vào của CN) :

Doanh thu : 1,000
VAT : 100

Giả sử ở HO VAT đầu vào = 100

Khi đó : HO kg phải nộp thuế VAT (VAT input = output)
Chi nhánh cũng kg nộp đồng nào.

2) Sau khi áp dụng trích nộp 3% :

CN buộc phải nộp 3% c ủa DT = 1,000 * 3% = 30
HO : vẫn xuất HĐ nội bộ như trên, và cũng kg phải nộp thuế (In=out)

Tuy nhiên về tổng thể cty phải được hoàn lại 30đ đã nộp ở CN.

Vậy có cách nào tránh tình trạng phải hoàn thuế vô lý như vậy không ?, khi mà
thủ tục hoàn thuế cực kỳ phức tạp như hiện nay (!?) (Giả sử như tình
trạng trên kéo dài nhiều tháng với số tiền rất lớn) ????

Tks. :il

ngohome.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều