H
E đang rất lúng túng trong vấn đề hạch toán này,e mong các bác cố gắng giúp đỡ e.Vấn đề của e là:
Công ty có nhập hàng mẫu:GT hàng hóa:209.599 đ(k trả tiền),thuế NK:136.000 đ,thuế TTDB:260.000 đ,thuế GTGT là:61.000 đ,phí hải quan là:30.000 đ.E hạch toán:
N 1561:136.000 (Thuế NK)+260.000(thuế TTDB)
N 1562:30.000(phí hải quan
N 133:61.000
C 111:487.000
do 209.599 đ Cty k trả tiền nên e k hạch toán vào
Vậy e làm như vậy có đúng k?Và nếu e hạch toán như vậy thì khi làm BCT hàng tháng vào các tờ khai e phải làm thế nào?
E rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị một cách nhanh nhất vì e xắp phải báo cáo thuế tháng 7 rùi:wall::wall:
Công ty có nhập hàng mẫu:GT hàng hóa:209.599 đ(k trả tiền),thuế NK:136.000 đ,thuế TTDB:260.000 đ,thuế GTGT là:61.000 đ,phí hải quan là:30.000 đ.E hạch toán:
N 1561:136.000 (Thuế NK)+260.000(thuế TTDB)
N 1562:30.000(phí hải quan
N 133:61.000
C 111:487.000
do 209.599 đ Cty k trả tiền nên e k hạch toán vào
Vậy e làm như vậy có đúng k?Và nếu e hạch toán như vậy thì khi làm BCT hàng tháng vào các tờ khai e phải làm thế nào?
E rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị một cách nhanh nhất vì e xắp phải báo cáo thuế tháng 7 rùi:wall::wall: