632

  • Thread starter HaiNguyet
  • Ngày gửi
H

HaiNguyet

Thành viên sơ cấp
26/7/07
34
0
0
33
mattroixanh
#1
cty mình gia công da cho cty mẹ ở nước ngoài nên doanh thu chính là phí gia công, nguyên vật liệu đều nhập từ nước ngoài về, minh muốn hỏi :

1. Nguyên vật liệu mình nhập về hoạch toán vào đâu vì thực tế hình như cty gia công ko phát sinh TK 621
2 Có phát sinh 622, 627 cuối tháng kết chuyển sang 154 đ1ung ko
3.Khi xuất hàng (xuất hđơn) mình xác định doanh thu bình thường vậy TK 632 được tập hợp như thế nào?
Nói tóm lại là mình muốn biết cụ thể TK 155 và 632 được tập hợp và hoạch toán thế nào? giúp mình với vì mình mới làm nên ko biết như thế nào nữa, cty lại mới thành lập..

thanks
 
N

nhaingo

Thành viên thân thiết
13/6/07
149
2
16
Hà Nội
#2
Tóm lại là: TK 632 được kết chuyển từ tk 154:
Khi bạn gia công xong rồi xuất hàng luôn thì định khoản: Nợ 632/ Có 154
Trong trường hợp bạn nhập kho rồi mới xuất thì:
Nợ TK 155/ Có 154
Khi xuất hàng: Nợ 632/ Có 155.
 

Thành viên trực tuyến

  • huong238
  • satthu2032
  • lilpianovn
  • THADI
  • Tú Vưu
  • sxconkho15
  • Đào Thị Hoàng Thi
  • phamtuan3850
  • water830101

Xem nhiều