Phiếu thu tiền cước vận chuyển

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi N.T.Ha, 5 Tháng tám 2007.

2,659 lượt xem

  1. N.T.Ha

    N.T.Ha Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Các anh chị cho em hỏi, em vừa nhận được PT tiền cước vận chuyển từ tháng 4 cơ, liệu bây giờ em có còn được kê khai khấu trừ thuế GTGT nữa không?
    Nếu có thì em xin hỏi thêm, trong PT đó có ghi như sau:
    2 vé : Thành tiền : 5.228.000 (VND)
    Thuế GTGT: 562.000
    Thuế khác, phí khác: 110.000
    Tổng số tiền: 5.900.000
    Em thấy thắc mắc vì thuế GTGT là 5% (trong PT không ghi mức thuế suất) mà số thuế GTGT trong PT này lại như vậy.
    Mong các anh chị có kinh nghiệm giải đáp giúp em. Thanks.
     
    #1
  2. jane

    jane Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp HCM
    Đã trễ roa`i ban ơi . HD GTGT chi có giá trị trong vong 3 tháng mà thôi.
     
    #2
  3. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Pó tay chấm cơm rùi. Cho tiệt vào chi phí thoai
     
    #3
  4. phong2v

    phong2v Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    1,694
    Đã được thích:
    11
    Nơi ở:
    Hải Hậu, Nam Định - Hà Nội
    Phiếu thu thì kê khai và khấu trừ thuế kiểu gì
     
    #4
  5. NguyenTuan1977

    NguyenTuan1977 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hanoi
    Phiếu thu thi làm gì được khấu trừ VAT nhỉ?
     
    #5
  6. tran thi to nga

    tran thi to nga Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP Ho Chi Minh
    Bạn chỉ khấu trừ thuế nếu có hóa đơn thôi, chứ phiếu thu, chi thì không được đâu bạn ơi!
    Mức % VAT trên phiếu thu mình cũng chẳng biết là tại sao lại có mức thuế suất như vậy, bạn cứ căn cứ trên hóa đơn mà ghi sổ thôi. Chúc may mắn!
     
    #6
  7. Dam

    Dam Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    35/18 to 12 kp4, F.Long B, Q9 HCM
    Nếu chỉ là phiế thu, trong khi hàng hóa chịu thuế GTGT, số tiền lớn như vậy không có HD là chưa chắc được ghi vào chi phí, nếu họ chưa xuất HD thì bạn yêu cầu xuất đi, nếu có HD rồii mà quá 3 tháng thì hêt cách...
     
    #7
  8. hoacaphe83

    hoacaphe83 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    TP.Hồ Chí Minh
    Theo mình bạn nên nói họ xuất HD cho mình,nếu quá 3 tháng thì bạn cho hết vào chi phí bạn nhé.Còn phiếu thu thì không thể khấu trừ thuế được đâu.
    Chúc bạn vui!
     
    #8
  9. thd6758

    thd6758 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    2,280
    Đã được thích:
    119
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Được chứ nếu cái phiếu thu đó có in dòng theo công văn của Tổng cục thuế vì đây là chứng từ đặc thù mà
     
    #9
  10. hoahuongduong86

    hoahuongduong86 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Không vấn đề là đã hết thời hạn kê khai, nên bạn không được kê bổ xung. còn phần thuế xuất của nó bạn xem nó là mặt hàng gì nữa
     
    #10
  11. hoahuongduong86

    hoahuongduong86 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Phiếu thu đó là chứng từ đặc thù! nếu trong thời hạ kê khai thì không có vấn đề gì!
     
    #11
  12. thobong2412

    thobong2412 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà nội
    Đúng rồi đó bạn ạ. Như vé máy bay cũng chỉ là phiếu thu thôi mà, nhưng vẫn được kê khai thuế mà:angel:
     
    #12

Chia sẻ trang này