N
Chào các bạn, các anh, các chị !!! .Mình là thành viên mới, mình gặp một trường hợp không biết phải làm sao nữa ,nhờ mọi người giúp đở.
số là Cty của mình từ trước đến nay không có tiền trong tk112,vậy mà tháng nào củng P/S Nvụ Nhập Khẩu (có tờ khai hải quan luôn nhé).Sổ sách mà kế toán trước làm thì khoảng thanh toán cho các tờ khai HQ đó là TK111.
1 - Như vậy có đúng không?(Theo mình biết thì hàng NKhẩu phải thanh toán bằng chuyển khoảng chứ)
2 - Mình muốn sổ sách kế toán sẽ có TK112 thì cần những giấy tờ gì và thủ tục ra sao??. Liệu cty mình co bị phat hay gì gì ... không??
Cám ơn rất nhiều!!
số là Cty của mình từ trước đến nay không có tiền trong tk112,vậy mà tháng nào củng P/S Nvụ Nhập Khẩu (có tờ khai hải quan luôn nhé).Sổ sách mà kế toán trước làm thì khoảng thanh toán cho các tờ khai HQ đó là TK111.
1 - Như vậy có đúng không?(Theo mình biết thì hàng NKhẩu phải thanh toán bằng chuyển khoảng chứ)
2 - Mình muốn sổ sách kế toán sẽ có TK112 thì cần những giấy tờ gì và thủ tục ra sao??. Liệu cty mình co bị phat hay gì gì ... không??
Cám ơn rất nhiều!!

