Định khoản nghiệp vụ XK

  • Thread starter Nguyen Le My
  • Ngày gửi
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Chào thành viên WKT!:cool2:
Chỉ giáo giúp mình nghiệp vụ này với.
Doanh nghiệp mình chỉ sử dụng một tài khoản ngoại tệ để giao dịch với đối tác nước ngoài.
*) Khi xuất hàng, mình viết hoá đơn đã quy đổi giá trị sang tiền VNĐ
Nợ TK 131 23.468.400 ( 1476USD tỷ giá 15.900VNĐ)
Có TK 511 23.468.400
( Thuế xuất 0%)
Khách hàng chuyển tiền vào Ngân hàng là 1476USD.
*) Khi nhận giấy báo Có
Nợ TK 112 1476USD
Có TK 131 1476USD
Mình không biết hạch toán như vậy, có được không? Hay phải quy đổi tiền USD sang tiền VNĐ.
Cảm ơn nhiều!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Các cao thủ cũng pó tay đề bài này sao?! Hay câu hỏi của mình kỳ wa! :wall:
Thành viên nào làm về XK chắc có gặp về hình thức này chứ!:inlove:
 
kaiser_no1

kaiser_no1

Trung cấp
18/7/07
89
5
8
Nha Trang
Chào thành viên WKT!:cool2:
Chỉ giáo giúp mình nghiệp vụ này với.
Doanh nghiệp mình chỉ sử dụng một tài khoản ngoại tệ để giao dịch với đối tác nước ngoài.
*) Khi xuất hàng, mình viết hoá đơn đã quy đổi giá trị sang tiền VNĐ
Nợ TK 131 23.468.400 ( 1476USD tỷ giá 15.900VNĐ)
Có TK 511 23.468.400
( Thuế xuất 0%)
Khách hàng chuyển tiền vào Ngân hàng là 1476USD.
*) Khi nhận giấy báo Có
Nợ TK 112 1476USD
Có TK 131 1476USD
Mình không biết hạch toán như vậy, có được không? Hay phải quy đổi tiền USD sang tiền VNĐ.
Cảm ơn nhiều!

Tôi không làm về xuất khẩu nhưng tôi nghĩ khi bạn nhận được tiền của NH: ban phải quy đổi ra VNĐ và hạch toán:
Nợ TK 112: VNĐ
Nợ TK 131: VNĐ
Bạn hạch toán số tiền VNĐ theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng.
Đồng thời có bút toán theo dõi nguyên tệ:
Nợ 007: 1476 USD
 
N

ncb152

Sơ cấp
13/5/05
16
0
1
48
TPHCM
khi nhận báo có bạn fải hạch toán theo tiền việt chứ, số tiền chênh lệch tỷ giá thì bạn cho vào 515
N112 23.616.000 (tg 1476 x 16000đ)
C131 23.468.400
C515 147.600
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
khi nhận báo có bạn fải hạch toán theo tiền việt chứ, số tiền chênh lệch tỷ giá thì bạn cho vào 515
N112 23.616.000 (tg 1476 x 16000đ)
C131 23.468.400
C515 147.600
Pác nhầm roài...làm gì có chênh lệch đâu?pác lấy 1476$ x 15.900 = 23.468.400( đã ghi trong HĐ GTGT )
Đơn giản là bạn quy đổi ra tiền việt và hạch toán:
Nợ 1121:23.468.400
Có 131: 23.468.400
Đồng thời ghi NỢ 007-1476$.
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Pác nhầm roài...làm gì có chênh lệch đâu?pác lấy 1476$ x 15.900 = 23.468.400( đã ghi trong HĐ GTGT )
Đơn giản là bạn quy đổi ra tiền việt và hạch toán:
Nợ 1121:23.468.400
Có 131: 23.468.400
Đồng thời ghi NỢ 007-1476$.
Cảm ơn mọi người! :bigok:
Có thể hạch toán như bạn taoxanh, thì sẽ không phức tạp. Nhưng mình nghĩ, khi đã liên quan đến ngoại tệ thì phải có chênh lệch vì tỷ giá thay đổi thường xuyên.
Nếu hạch toán bằng USD thì không sao vì giá trị như nhau, nhưng khi đã quy đổi sang VNĐ thì chắc sẽ có chênh lệch.
Mình vẫn đang băn khoăn, vì đây là TK ngoại tệ nên Giấy BC, BN đều thể hiện bằng USD. MÀ nếu quy đổi sang VNĐ thì phải theo tỷ giá thực tế của NH mà DN đang giao dịch thì có vẻ hợp lý hơn.
Chắc phải đi tìm sách ngâm cứu vụ này thui.
Hình như, vẫn mông lung wa :wall:
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Trong trường hợp này sẽ có phát sinh lỗ hoặc lãi tỷ giá hối đoái (ngoại trừ trường hợp tỷ giá ngày ghi nhận doanh thu và tỷ giá ngày thu được tiền nợ bằng nhau).

* Khi ghi nhận dthu (tỷ giá: 15.900 VNĐ):
Nợ 131:23.468.400
Có 511:23.468.400

* Khi nhận giấy báo có của NH:
- Nếu tỷ giá ngày nhận giấy báo có(tạm gọi là A) > 15.900 VNĐ:
Nợ 1122 : A x 1476 USD
Có 131 : 23.468.400
Có 515 : A x 1476 USD - 23.468.400

Nợ 007 : 1476USD

- Nếu tỷ giá ngày nhận giấy báo có A < 15.900VNĐ:
Nợ 1122 : A x 1476 USD
Nợ 635 : 23.468.400 - A x 1476 USD
Có 131 : 23.468.400

Nợ 007 : 1476 USD
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,116
514
113
Thủ Đô
Cảm ơn mọi người! :bigok:
Có thể hạch toán như bạn taoxanh, thì sẽ không phức tạp. Nhưng mình nghĩ, khi đã liên quan đến ngoại tệ thì phải có chênh lệch vì tỷ giá thay đổi thường xuyên.
Nếu hạch toán bằng USD thì không sao vì giá trị như nhau, nhưng khi đã quy đổi sang VNĐ thì chắc sẽ có chênh lệch.
Mình vẫn đang băn khoăn, vì đây là TK ngoại tệ nên Giấy BC, BN đều thể hiện bằng USD. MÀ nếu quy đổi sang VNĐ thì phải theo tỷ giá thực tế của NH mà DN đang giao dịch thì có vẻ hợp lý hơn.
Chắc phải đi tìm sách ngâm cứu vụ này thui.
Hình như, vẫn mông lung wa :wall:
Sorry Nguyen_Le_My.
Mình nói bổ sung thêm nhé: Khi phát sinh các NV bằng ngoại tệ kế toán ghi sổ theo tỷ giá thực tế mua bán bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh Nghiệp vụ, khoản chênh lệch tỷ giá ghi sổ và tỷ giá phát sinh được phản ánh vào tài khoản 515 - DT hoạt động tài chính hoặc tài khoản 635 - chi phí tài chình.
==>Vậy Le_My xem xét khoản chênh lệch để hạch toán phù hợp khoản chênh lệch vào 515 hay 635(phụ thuộc tỷ giá mờ).còn ở trên mình hạch toán ko có chênh lệch(tưởng là tỷ giá 15.900)
 
L

laajxyooj1

Guest
25/10/10
1
0
0
34
Dien Bien
Đúng như bạn hạch toán chúc các bạn thành công?
Các bạn ơi cho mình hỏi?
chi phí chìn là gì? Mình đang cần vì đây là câu hỏi ôn thi
thank mọi người trước nhé
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA