Tiền Hàng Tồn Kho Không Khớp

  • Thread starter Trần Văn Tý
  • Ngày gửi
T

Trần Văn Tý

Trung cấp
:director:Chào Tất cả anh chi em thành viên
Mình là thành viên mới, mình có vấn đề vướng mắc ở Kế toán kho. Anh chị nào có cao kiến giúp đỡ thằng em này với.sự việc là như thế này:
em đang làm cho Công ty mới, trước đó đã có một cô làm rồi nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ chứng từ sổ sách thì em mới phát hiện rằng báo cáo hàng tồn kho lên thuế sai giá tiền. cụ thể là: đáng lý đơn giá trong tồn kho phải lấy đơn giá vốn hàng bán, nhưng cô này lại lấy đơn giá của doanh thu vì vậy dẫn đến từ đầu năm 2006 đến nay thành tiền trong tồn kho bị sai (bị âm). trong trường hợp này thì em phải xữ lý như thế nào? hiện em đang làm lại toàn bộ hàng tồn kho từ đầu năm đến giờ in ra bản mới cách xữ lý đó sau này phải giải thích như thế nào với thuế? xin anh chi nào có cao kiến giúp em với nha.
chân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Thì bạn cứ thành thật khai báo sẽ được hưỡng khoan hồng :)
bạn làm lại báo cáo mới và lên gặp cán bộ quản lý xin thay tờ cũ đi. Báo cáo tồn kho không có đóng dấu công văn chắc không có gì lớn đâu.
về sổ sách đã hạch toán rồi thì bạn làm điều chỉnh lại quyết toán thuế TNDN lại theo thông tư 60. nộp thêm thuế phần chênh lệch tăng & tiền phạt nộp chậm thuế.
 
W

wenbie

Guest
2/2/07
25
0
0
HN
Ban co the sua lai vao thoi diem phat hien sai sot. Luu lai ban bao cao sai va ban bao cao da dieu chinh dung. K ro nguoi lam truoc ban tinh gia von hang ban co tinh theo don gia cua hang ban ra k? Neu dgia = nhau thi se anh huong den LN truoc thue va thue TNDN. Thue TNDN tam nop < so phai nop sau khi phat hien sai thi phai nop bo sung va theo luat moi thi phai nop phat nua.
 
K

ktv08b_hien

Guest
17/8/07
2
0
0
47
75/9,D9,TAN PHU
hàng tồn kho

:director:Chào Tất cả anh chi em thành viên
Mình là thành viên mới, mình có vấn đề vướng mắc ở Kế toán kho. Anh chị nào có cao kiến giúp đỡ thằng em này với.sự việc là như thế này:
em đang làm cho Công ty mới, trước đó đã có một cô làm rồi nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ chứng từ sổ sách thì em mới phát hiện rằng báo cáo hàng tồn kho lên thuế sai giá tiền. cụ thể là: đáng lý đơn giá trong tồn kho phải lấy đơn giá vốn hàng bán, nhưng cô này lại lấy đơn giá của doanh thu vì vậy dẫn đến từ đầu năm 2006 đến nay thành tiền trong tồn kho bị sai (bị âm). trong trường hợp này thì em phải xữ lý như thế nào? hiện em đang làm lại toàn bộ hàng tồn kho từ đầu năm đến giờ in ra bản mới cách xữ lý đó sau này phải giải thích như thế nào với thuế? xin anh chi nào có cao kiến giúp em với nha.
chân thành cảm ơn!

bạn hãy ghi theo đơn giá vốn hàng bán.và khi khai báo thuế bạn cần làm thêm 1 bản giải trình sự việc đó.
 
H

Hoàng Nguyên

Guest
:director:Chào Tất cả anh chi em thành viên
Mình là thành viên mới, mình có vấn đề vướng mắc ở Kế toán kho. Anh chị nào có cao kiến giúp đỡ thằng em này với.sự việc là như thế này:
em đang làm cho Công ty mới, trước đó đã có một cô làm rồi nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ chứng từ sổ sách thì em mới phát hiện rằng báo cáo hàng tồn kho lên thuế sai giá tiền. cụ thể là: đáng lý đơn giá trong tồn kho phải lấy đơn giá vốn hàng bán, nhưng cô này lại lấy đơn giá của doanh thu vì vậy dẫn đến từ đầu năm 2006 đến nay thành tiền trong tồn kho bị sai (bị âm). trong trường hợp này thì em phải xữ lý như thế nào? hiện em đang làm lại toàn bộ hàng tồn kho từ đầu năm đến giờ in ra bản mới cách xữ lý đó sau này phải giải thích như thế nào với thuế? xin anh chi nào có cao kiến giúp em với nha.
chân thành cảm ơn!

Theo mình thì bạn làm lại báo cáo cho đúng rồi lên cơ quan thuế đổi lại và làm bản giải trình sự việc đó. Và chắc chắn với một điều là Thuế TNDN của công ty bạn phải nộp thêm, và nộp kèm theo cả tiền phạt nộp chậm tiền thuế nữa.
 
P

phamquocdong

Guest
15/8/07
10
0
1
HCMC
Bạn ơi, từ tháng này trở đi bạn không cần nộp NXT nữa nhé ! Bảng XNT bây giờ cơ quan thuế không yêu cầu, bạn chỉ in 1 bản để lưu sẵn trong công ty thôi. Có bị sai cũng dễ sửa lại được.
Chúc bạn may mắn !
 
N

nguyenduyanh

Trung cấp
4/10/06
73
0
6
47
Binhthuan
mấy bác thuế nhà mình là chuyên gia kiểm kê hàng tồn kho.Kiểm kê tài sản cố định.Biết để làm chi ko?Làm từ từ có kinh ngiệm sẽ biết.
Còn về sổ sách ghi sai phản ánh sai thì sữa. Nếu kế toán ko có ghi sai thì làm gì có nghiệp vụ sửa sổp kế toán. Trong công tác kế toán thì có công tác kế toán cuối kỳ khi lập báo cáo tài chính. Quyết toán thuế tức là ngày cuối cùng của 1 kỳ kế toán ta phải kiểm tra lại hết các tài khoản , cách hạch toán và sử dụng các bút toán điều chỉnh để thể hiện đúng tình hiònh tài sản nợ, vốn của doanh nghiệp vá làm báo cáo tài chính.Hàng tồn kho là tài sản của doanh nghiệp nếu thể hiện sai tức là tài sản của doanh nghiệp bị sai thì báo cáo tài chính đó ko đúng.Cho nên những công ty lớn khi kết thúc năm tài chính thường phải bắt buộc có kiểm toán kiểm tra lại.Hợp đồng kiểm toán thì ôi thôi cáo gấp mấy lần mấy ông kế toán .Nếu kế toán làm đúng hết thì kiểm toán đâu còn gì để kiểm tra đúng ko bạn.
 
B

banmaithuyduong

Guest
9/12/05
5
0
0
41
21/24haugiang,p4,tb
Bạn ơi, từ tháng này trở đi bạn không cần nộp NXT nữa nhé ! Bảng XNT bây giờ cơ quan thuế không yêu cầu, bạn chỉ in 1 bản để lưu sẵn trong công ty thôi. Có bị sai cũng dễ sửa lại được.
Chúc bạn may mắn !

Nhân tiện cho minh hỏi luôn, bạn nói từ tháng này ko phải nộp NXT, quy định nạy ở văn bản nào bạn biết ko? vì trc đây mình làm ở cty TM thì hàng tháng minh ko nộp bảng NXT, nhưng sau này mình làm ở cty SX thì có làm nộp thêm NXT NVL,và hàng hóa, vậy là hiện giờ minh nộp bảng NXT là thừa hả?

Mong nhận đc câu trả lời của các bạn,

Thanks
 
T

tandien

Guest
Mình không biết là giá vốn hàng bán trong kỳ bên bạn ghi nhận giá nào, có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính trong kỳ không? nếu ảnh hưởng năm 2006 thì bạn phải làm chỉnh lại báo cáo năm 2006, làm bảng giải trình với co quan thuế lại nếu sai sót này làm thay đổi thuế TNDN ( thông tư 60)
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
- Nếu bạn phát hiện sai sót thì nên làm bản đúng và bản giải trình để nộp lại cho cơ quan thuế và chuẩn bị tiền nộp phạt nhé.
- To banmaithuyduong: hàng tháng mình chỉ nộp là: Tờ khai thuế GTGT, Bản kê hoá đơn mẫu 02-03-04-05 và tình hình sử dụng hoá đơn, từ đầu năm 2006 rồi. Bạn kiểm tra lại bên hộ quản lý của bạn nha.
Thân
 
N

nhabeco

Guest
28/7/05
4
0
0
44
Tp. Ho Chi Minh
bây giờ bạn phải thực hiện bút toán điều chỉnh thôi, điều chỉnh phần vượt đã hạch toán hàng tồn kho sai sang tài khoản 138. Cuối năm chuyển phần đã hạch toán ở TK 138 này vào tài khoản thu nhập khác 711. Phần thu nhập tăng thêm sẽ được đóng thuế cho năm nay.(giải trình với Ban lãnh đạo và cơ quan thuế khi có yêu cầu).
 
N

nhabeco

Guest
28/7/05
4
0
0
44
Tp. Ho Chi Minh
bây giờ bạn phải thực hiện bút toán điều chỉnh thôi, điều chỉnh phần vượt đã hạch toán hàng tồn kho sai sang tài khoản 138. Cuối năm chuyển phần đã hạch toán ở TK 138 này vào tài khoản thu nhập khác 711. Phần thu nhập tăng thêm sẽ được đóng thuế cho năm nay.(giải trình với Ban lãnh đạo và cơ quan thuế khi có yêu cầu).
 

Xem nhiều