D
Chào cả nhà, Giúp nhanh gấp gấp
Công ty mình đang gặp trường hợp như thế này, mình muốn cả nhà giúp mình với:
1.Công ty mình là đại lý cấp 1 về các loại sữa. Thường hàng tháng, Công ty lấy hàng có chương trình khuyến mãi kèm theo (VD: mua 100 thùng thì được tặng 10 thùng hàng). Những tháng trước hàng khuyến mãi có xuất hóa đơn VAT (nhưng thuế suất 0%). Nhưng theo thông tư 32, thì từ tháng 8, Công ty mình nhận được hóa đơn hàng khuyến mãi có VAT10% (trên hóa đơn ghi ko thu tiền của khách hàng). Mình muốn hỏi hóa đơn trên có được kê khai để khấu trừ ko?
2. Còn đối với giá trị lô hàng khuyến mãi, Đại lý cấp 1 nhận được vượt quá 500.000 đ (Theo luật thuế TNCN) thì có phải khấu trừ 10% để nộp cho NSNN ko? (Nhưng do lô hàng mình chia tách khuyến mãi cho nhiều khách hàng, giá trị khuyến mãi mỗi khách hàng đều dưới 500.000)
Công ty mình đang gặp trường hợp như thế này, mình muốn cả nhà giúp mình với:
1.Công ty mình là đại lý cấp 1 về các loại sữa. Thường hàng tháng, Công ty lấy hàng có chương trình khuyến mãi kèm theo (VD: mua 100 thùng thì được tặng 10 thùng hàng). Những tháng trước hàng khuyến mãi có xuất hóa đơn VAT (nhưng thuế suất 0%). Nhưng theo thông tư 32, thì từ tháng 8, Công ty mình nhận được hóa đơn hàng khuyến mãi có VAT10% (trên hóa đơn ghi ko thu tiền của khách hàng). Mình muốn hỏi hóa đơn trên có được kê khai để khấu trừ ko?
2. Còn đối với giá trị lô hàng khuyến mãi, Đại lý cấp 1 nhận được vượt quá 500.000 đ (Theo luật thuế TNCN) thì có phải khấu trừ 10% để nộp cho NSNN ko? (Nhưng do lô hàng mình chia tách khuyến mãi cho nhiều khách hàng, giá trị khuyến mãi mỗi khách hàng đều dưới 500.000)

