O
Mình mới nhận sổ sách cty này 2 tháng nay thôi, sau khi kiểm tra sổ sách thì mình thấy tháng 03/07 có trả tiền hoa hồng cho cá nhân 3.6tr, chuyển từ tài khoản cty sang cho cá nhân đó. Theo mình được biết thì đối với tiền hoa hồng trên 500ngàn trở lên là phải khấu trừ 10%.Nhưng chị kế toán cũ không trích lại và cũng không làm bút toán này,
1/ Nếu mình bỏ 3.6tr này không đưa vào cp hợp lý khi tính thuế TNDN thì có bị thuế hỏi về vấn đề tiền 10% không?
2/ Mình làm bổ sung bút toán và nộp 10%,từ tháng 3 đến giờ mới đem nộp 10%này thì có bị phạt không.Nếu để hợp lý số tiền 3.6tr này thì mình phải làm những việc gì.
Thật sự nếu không lỡ chuyển tiền qua ngân hàng thì sếp mình cũng đồng ý không phải hạch toán cho thủ tục rắc rối, xem như là khoản chi nội bộ cho xong.
1/ Nếu mình bỏ 3.6tr này không đưa vào cp hợp lý khi tính thuế TNDN thì có bị thuế hỏi về vấn đề tiền 10% không?
2/ Mình làm bổ sung bút toán và nộp 10%,từ tháng 3 đến giờ mới đem nộp 10%này thì có bị phạt không.Nếu để hợp lý số tiền 3.6tr này thì mình phải làm những việc gì.
Thật sự nếu không lỡ chuyển tiền qua ngân hàng thì sếp mình cũng đồng ý không phải hạch toán cho thủ tục rắc rối, xem như là khoản chi nội bộ cho xong.