V
:wall: Các anh chị ơi giúp em với, sao tự nhiên đụng đến thực tế thấy mình ko biết gì hết huhu...
Công ty em lắp đặt điện, do mới thành lập và thời gian để hoàn thành công trình là dài, nên bây giờ mới phát sinh doanh thu, và em ko biết mình phải làm gì trước nữa, từ khi mới vô làm toàn lỗ, giờ tự nhiên có doanh thu. (Hàng tháng em vẫn xác định kết quả và lập BCKQKD, BCĐKT)
- Vậy giờ em có thực hiện khấu trừ thuế ko? (Nợ 33311/Có 133) hay cuối năm quyết toán thuế mới làm nghiệp vụ này?
- Em có xác định 8211 ko? Hay chỉ định khoản tạm thời Nợ 911/Có 421 rồi cuối năm mới xác định 8211 và xác định thuế TNDN thực tế nộp?
- À, nếu phải XĐ 8211 trong tháng này thì em có được lấy chênh lệch DT và CP của tháng này trừ đi lỗ của các tháng trước rồi mới XĐ 8211 ko?
- Em còn phải làm thủ tục gì gì ko anh chị???
Sao em thấy run quá, vì công ty em ko có kế toán trưởng, chỉ 1 mình em làm kế toán hà, giúp em với nhé, Cám ơn các anh chị!!!:1luvu:
Công ty em lắp đặt điện, do mới thành lập và thời gian để hoàn thành công trình là dài, nên bây giờ mới phát sinh doanh thu, và em ko biết mình phải làm gì trước nữa, từ khi mới vô làm toàn lỗ, giờ tự nhiên có doanh thu. (Hàng tháng em vẫn xác định kết quả và lập BCKQKD, BCĐKT)
- Vậy giờ em có thực hiện khấu trừ thuế ko? (Nợ 33311/Có 133) hay cuối năm quyết toán thuế mới làm nghiệp vụ này?
- Em có xác định 8211 ko? Hay chỉ định khoản tạm thời Nợ 911/Có 421 rồi cuối năm mới xác định 8211 và xác định thuế TNDN thực tế nộp?
- À, nếu phải XĐ 8211 trong tháng này thì em có được lấy chênh lệch DT và CP của tháng này trừ đi lỗ của các tháng trước rồi mới XĐ 8211 ko?
- Em còn phải làm thủ tục gì gì ko anh chị???
Sao em thấy run quá, vì công ty em ko có kế toán trưởng, chỉ 1 mình em làm kế toán hà, giúp em với nhé, Cám ơn các anh chị!!!:1luvu:

